您好,取回開具發票,紅字沖回,重新開具
老師,我公司是小規模納稅人,勞務派遣簡易計稅的,我做賬做的是差額部分交增值稅的,現在在填報增值稅申報表時出現問題了,減免稅稅率不是5個點的怎么弄,發票是開的5個點的全額票,請問老師后面怎樣處理,我沒哲了
老師好,請教下以下業務分錄是否正確。謝謝! 1,本月勞務派遣公司開出代發工資發票(5%普票)金額100000元,稅額5000 元。 借:應收賬款 105000 貸:主營業務收入 100000 應交稅金-增-未交增值稅 5000 2,計提本月代發工資105000元。 借:主營業務成本 100000 應交稅金-增-未交增值稅 5000 貸:其他應付款-代發工資 105000 3,以上是否可以開具稅率為0的增值稅普票?分錄分別又是怎樣的?收入和成本的金額是不是又不一樣了?
勞務派遣開了增值稅普通發票 差額的 原本稅率應該是5% 不小心開成了1% 發票客戶已經入賬并付款了 請問怎么辦
勞務派遣差額征稅跨月普票開錯稅率,本來應該開五個點的票開成了免稅,對方已經裝訂憑證不愿意把票退回了怎么辦?連著三個月都開錯了稅率
老師我是小規模納稅人勞務派遣公司,差額開票,能不能教我一下申報表怎么填寫,我這個季度派遣的有開票的,也有一家沒開票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營業務收入是509449.27 主營成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問下,作為小規模納稅人差額5%開票,我這個季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
請問,紅字發票怎么開?
第六題,已專利權出自入股,為什么需要進行凈利潤調整。
老師解析說是認繳,為什么講義上寫可以認繳也可以實繳呢
請問老師預付保險費怎么做,發票次月開
您好老師,2019年的發票到現在還能入賬嗎?
老師,一個公司的法定代表人轉我們公司一筆款,然后讓給他們公司開票 可以嗎
出口企業,員工出差日本,這些能不能報銷?
商貿公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補貼,商家全額開發票給顧客,請問商家收到80% 和20% 怎么入賬請老師們指教
老師,這個企業所得稅彌補虧損明細表,怎么調整彌補金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個人私戶打款,二手機發票是二手車過戶機構開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
已經不能取回了
您好,那您沒法處理了,紅字沖回只能取回原發票才能重新開具
那我報稅的時候應該怎么處理?
您好,只能按發票金額申報。所以,盡快協商,重新開票,取得錯誤發票