您好,是的稅負(fù)就是這么算的
小規(guī)模納稅人繳納季度增值稅是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確定后就能申報(bào)?企業(yè)所得稅需要等到所有賬務(wù)處理做完,報(bào)表出來(lái)后才能申報(bào)?請(qǐng)教你是怎么處理的?
小規(guī)模納稅人增值稅稅負(fù)是不是就是3%,是繳納的增值稅/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么?所得稅稅負(fù)是繳納的所得稅/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么?
老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不開發(fā)票,是不是就不用交增值稅,只繳納企業(yè)所得稅就可以
老師您好,運(yùn)輸行業(yè)主要收入就是收取的運(yùn)費(fèi),那在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中哪些計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,哪些計(jì)入費(fèi)用,怎么區(qū)分呢?還有需要繳納增值稅,印花稅,所得稅,附加稅這幾種稅是嗎?就是增值稅稅負(fù)率和所得稅稅負(fù)率大概在多少呢?
老師,這個(gè)稅負(fù)率是指每個(gè)稅的稅負(fù)率是嗎?比如增值稅的稅負(fù)率=繳納的增值稅/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,所得稅的稅負(fù)率=繳納的所得稅/營(yíng)業(yè)收入。是這樣嗎?
31日,月末財(cái)產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財(cái)產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請(qǐng)及時(shí)查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請(qǐng)忽略此信息。
老師,我想問(wèn)問(wèn),稅務(wù)登記后,規(guī)定多長(zhǎng)時(shí)間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報(bào)沒(méi)有什么關(guān)系吧
老師你好,我們收到電子商業(yè)匯票,對(duì)方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問(wèn)一下小微型認(rèn)定是同時(shí)滿足三個(gè)條件就不認(rèn)定為小微了,還是其中一個(gè)
老師,那個(gè)不征稅收入怎么做企業(yè)所得稅申報(bào),還有就是年度匯算清繳的時(shí)候怎么做
老師,我們是私立學(xué)校,2024年12底暫估12月工資20萬(wàn),2025年2月份實(shí)際發(fā)放11萬(wàn),等于多暫估成本8萬(wàn),12月做的分錄是 借 成本20萬(wàn) 貸 應(yīng)付工資20萬(wàn), 2025年2月實(shí)發(fā)11萬(wàn)做分錄是 借 應(yīng)付工資 20萬(wàn) 貸 以前年度損益 20萬(wàn) 借 以前年度損益 11萬(wàn) 貸 現(xiàn)金 11萬(wàn)分錄對(duì)不對(duì) (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個(gè)月預(yù)提一百萬(wàn)費(fèi)用,然后下個(gè)月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團(tuán)公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費(fèi)用和分公司單位承擔(dān)的食費(fèi)都算分公司的應(yīng)付職工福利費(fèi)核算嗎,企業(yè)所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費(fèi)和單位打給食堂的費(fèi)用,都按工資薪酬總額的14%算福利費(fèi)嗎
老師,這種是公司社保已經(jīng)開戶了嗎
舉個(gè)例子,假如我們公司今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是802萬(wàn),那應(yīng)繳納的增值稅應(yīng)該是80萬(wàn)*3%=24000左右才算是正常的嗎?
對(duì), 因?yàn)樾∫?guī)模也只能這么算 不會(huì)涉及到 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的問(wèn)題
但是現(xiàn)在小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅,這樣一年下來(lái),增值稅是不用交的,如果成本費(fèi)用也比較高的話,所得稅也是不用交的,這樣稅負(fù)不就是0嗎?
如果實(shí)際情況卻是這樣的話,也沒(méi)事啊,免稅的政策都是國(guó)家給的,只要你的成本費(fèi)用是真實(shí)的就行
好的,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝。