一般納稅人,需要填寫增值稅附表一,按3%的稅率進行填寫。另外需要填寫增值稅附表四,減免稅1%,得到需要繳納的增值稅是2%的稅額。
固定資產3%按2%填報增值稅的時候填哪些表,不填寫資料一本期銷售情況明細嗎
增值稅及附加稅費申報表附列資料(1)本期銷售情況明細怎么填寫?
增值稅及附加稅費申報表附列資料一(本期銷售情況明細)能填負數嗎?
請問出售使用過的固定資產, 記賬時:借:銀行存款等, 貸:固定資產清理, 貸:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額 這情況下我申報增值稅的時候要不要填寫金額,填寫了就會賬上銷售額和申報表金額不一致。
企業出售使用過的車輛,在哪里找固定資產處置報表 申報表是按固定資產處置的附表先填寫,再填寫主表,那么固定資產處置附表怎么填列,填列完成后是不就不會出現增值稅申報表與所得稅申報表收入不一致的情況了
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
我填了主表23行應納稅額減征額填了1%的金額為什么說不通過
免稅的表格也填寫了
這個不是直接填寫主表,是附表四取數,才能退過,就是免稅的表格填寫,不能直接填寫。
填了表4銷售不動產預征發生額是不是要填是1%的稅點,
這個是屬于銷售舊的固定資產。
表4沒有銷售舊貨這欄目的哇
這個是選擇減稅政策,是告訴你按銷售舊的固定資產選擇。
表4就沒有選擇項目
是不能你們當時采購此固定資產抵扣了進項稅的。
沒有,這個表本來就沒有選項
看上面的選項,只能選擇第4項。
填后也不能直接進入主表
直接找專管員解決了,這個是專管員設置的事項。需要與專管員溝通解決。
表1是不是填的11行才對
這個是需要看具體的表樣。就是簡易計稅欄式。