您好,請問業(yè)務發(fā)生是以公司的名義發(fā)生的嗎?
您好,老師,想請教你一個問題。就是我們公司增值稅零申報,所得稅也是零申報,但是成本有做一點費用進去。個稅我們是如實申報的,一個月大概申報個稅工資二十多萬。但是個稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報,一年下來已經(jīng)有一百來萬的個稅工資了,但是收入是零申報。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個稅工資調(diào)整做進去嗎? 還有接下來有收入了,一個月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會不會引起稅局稽查
老師您好,我一朋友弄了個快遞站,注冊了一個有限責任公司(自然人獨資),小規(guī)模納稅人,他這公司成本費用發(fā)票不多,只有加油的發(fā)票,還有自己開給自己的工資,每個月開出去的發(fā)票大概是八萬左右。 我想咨詢您一下,像這種情況,是查賬征收比較好(把他個人的工資做高一點,加油的費用發(fā)票能開到盡量開),還是核定征收比較好? 還有另外一個問題,請問會計學堂里面關于核定征收的課程在哪里?好像沒有搜索到 謝謝老師
老師您好,我是一個包工頭年底結算工程款大概80萬,去當?shù)囟悇站珠_發(fā)票卻只讓開每個月最多開10萬的發(fā)票,還有70萬發(fā)票怎么辦,我也是查了下資料,多開的話好像是會會繳納比例很高的個人所得稅
老師您好,我是一個包工頭,到年底結算工程款,甲方需要我開發(fā)票才能付錢,我去稅務局咨詢問了1個月最多開10萬的發(fā)票,還有幾十萬的發(fā)票沒有怎么辦
老師你好,我是建筑公司,由于前期都是墊資,完成一定的工作量才開票去甲方結賬,比如我有個項目1個億,當期開1000萬的發(fā)票,我能用1000萬票據(jù)進入當期的成本嗎?到最后工程完工了或年底清算前再繳納所得稅,還是我每月的開票金額匹配對應的成本入賬,這樣財務報表收入,成本,稅負達到一個平穩(wěn)狀況。到工程完工了再具體清算所得,謝謝!發(fā)票前期多是因為墊資時已經(jīng)收取票據(jù)了。
你好老師應付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區(qū)別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
個人名義。。。
您好,個人名義,每個月10萬以下是免交增值稅的,如果您開票金額超過10萬,即想把剩余的70萬都開發(fā)票的話,那還需要繳納9%的增值稅。個人名義包工頭的所得,是按照經(jīng)營所得繳納個稅的,這個是20%的個人所得稅。