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老師,我們公司是小規模納稅人季度申報,2019年12月份多開了一張銷售專用發票不含稅金額是99472.86元,增值稅2984.19已交,2020年1月份又開了負數發票沖紅了,3月份資產負債表應交稅費填的是-2984.19,利潤表收入填的是-99472.86,12月底把增值稅退回來了,分錄怎樣寫,資產負債表和利潤表怎樣填寫

2021-01-16 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-16 20:03

你好 分錄 是借:銀行存款2984.19 貸:應交稅費-應交增值稅2984.19 您是手工賬還是電子賬 電子賬做了分錄一般就可以自動生成報表了。

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:03

老師是手工帳

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:05

成本是不是也得減少

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齊紅老師 解答 2021-01-16 20:07

是的? 應該是開紅票當前調整該發票結轉的成本

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齊紅老師 解答 2021-01-16 20:08

不過 您的業務是2019的 不知當時匯算清繳有調整收入和成本嗎

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:09

沒有調整

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齊紅老師 解答 2021-01-16 20:11

實務中到時可以都調整到今年 主要去年的匯算沒有少交稅 問題可以和稅局解釋過去 就是檢查時候要解釋麻煩一些

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:15

老師我們公司是建筑服務收入,成本是工人工資,當時分錄借:主營業務成本 貸:銀行存款,沖紅了那減少的成本分錄怎樣寫

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齊紅老師 解答 2021-01-16 20:17

您這部分成本實際支付了嗎? 紅沖是應為后面還要再開還是結算減少的金額呢

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:19

支付了,沖的是多開了的銷售發票

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齊紅老師 解答 2021-01-16 20:22

那就不用調整了 實際支付,屬于成本就是成本 不過要是產生了年累計收入小于累計成本的話 管理人員的工資和費用放到管理費用 不要放到成本中? 為了稅局系統比對風險減少 盡量是成本不要大于收入 要確實是施工的成本確實大于收入 也就是施工賠錢了 也可以 就是稅局比對檢查麻煩

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:23

嗯現在就是成本大于收入了

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齊紅老師 解答 2021-01-16 20:25

看下里面有沒有應該是管理費用的 調整下

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:27

沒有,管理費用就是油費,別的費用發票都沒有,只能把工人工資做高點

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:28

所以我現在想把成本減少點,不知道怎樣弄

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齊紅老師 解答 2021-01-16 20:32

您好 這個您虛的部分沖銷了吧

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:36

我是按收入給算的成本,其實實際沒有支付,稅務局內部很告訴我做點工資,少交點稅

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:36

內部人告訴我的

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:37

當時開了兩張一樣的發票,后來發現多開了,沒辦法我都申報了

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:40

后來又開了一張負數發票,也申請退稅了,現在成本不就高了一半嗎,我想調少一半

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齊紅老師 解答 2021-01-16 20:46

嗯嗯 也就是當時那張票的成本是根據稅局建議調整了成本 您沖銷這部分成本吧

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:47

是的老師,怎樣沖成本呢,分錄怎樣寫

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齊紅老師 解答 2021-01-16 20:50

借:主營業務成本負數 貸:當時用的銀行存款,按理說用銀行存款負數 但是這樣像是退換工資 有一定檢查麻煩 建議啊 以后沒有實際支付的話 最好是不用銀行存款

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快賬用戶1918 追問 2021-01-16 20:56

嗯嗯,老師當時用的銀行存款,成本減少了,銀行存款是不是就增加了

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齊紅老師 解答 2021-01-16 21:15

賬目上是的 就是一般看起來像是退回工資 有點不符合常理

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