齊紅老師
職稱:注冊會計師;財稅講師
你好 分錄 是借:銀行存款2984.19 貸:應交稅費-應交增值稅2984.19 您是手工賬還是電子賬 電子賬做了分錄一般就可以自動生成報表了。
老師是手工帳
成本是不是也得減少
是的? 應該是開紅票當前調整該發票結轉的成本
不過 您的業務是2019的 不知當時匯算清繳有調整收入和成本嗎
沒有調整
實務中到時可以都調整到今年 主要去年的匯算沒有少交稅 問題可以和稅局解釋過去 就是檢查時候要解釋麻煩一些
老師我們公司是建筑服務收入,成本是工人工資,當時分錄借:主營業務成本 貸:銀行存款,沖紅了那減少的成本分錄怎樣寫
您這部分成本實際支付了嗎? 紅沖是應為后面還要再開還是結算減少的金額呢
支付了,沖的是多開了的銷售發票
那就不用調整了 實際支付,屬于成本就是成本 不過要是產生了年累計收入小于累計成本的話 管理人員的工資和費用放到管理費用 不要放到成本中? 為了稅局系統比對風險減少 盡量是成本不要大于收入 要確實是施工的成本確實大于收入 也就是施工賠錢了 也可以 就是稅局比對檢查麻煩
嗯現在就是成本大于收入了
看下里面有沒有應該是管理費用的 調整下
沒有,管理費用就是油費,別的費用發票都沒有,只能把工人工資做高點
所以我現在想把成本減少點,不知道怎樣弄
您好 這個您虛的部分沖銷了吧
我是按收入給算的成本,其實實際沒有支付,稅務局內部很告訴我做點工資,少交點稅
內部人告訴我的
當時開了兩張一樣的發票,后來發現多開了,沒辦法我都申報了
后來又開了一張負數發票,也申請退稅了,現在成本不就高了一半嗎,我想調少一半
嗯嗯 也就是當時那張票的成本是根據稅局建議調整了成本 您沖銷這部分成本吧
是的老師,怎樣沖成本呢,分錄怎樣寫
借:主營業務成本負數 貸:當時用的銀行存款,按理說用銀行存款負數 但是這樣像是退換工資 有一定檢查麻煩 建議啊 以后沒有實際支付的話 最好是不用銀行存款
嗯嗯,老師當時用的銀行存款,成本減少了,銀行存款是不是就增加了
賬目上是的 就是一般看起來像是退回工資 有點不符合常理
多交的增值稅計提到什么科目
水果蔬菜的增值稅稅率是多少
月末結轉未交增值稅的會計分錄
增值稅加計抵減會計分錄
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這個分錄應該怎么寫啊
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計提工資按實發工資還是按應發工資?
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老師,企業借錢給別人時,要怎么寫會計科目呢
出口退稅那里查的公司做塑料原料出口要查退稅率
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老師是手工帳
成本是不是也得減少
是的? 應該是開紅票當前調整該發票結轉的成本
不過 您的業務是2019的 不知當時匯算清繳有調整收入和成本嗎
沒有調整
實務中到時可以都調整到今年 主要去年的匯算沒有少交稅 問題可以和稅局解釋過去 就是檢查時候要解釋麻煩一些
老師我們公司是建筑服務收入,成本是工人工資,當時分錄借:主營業務成本 貸:銀行存款,沖紅了那減少的成本分錄怎樣寫
您這部分成本實際支付了嗎? 紅沖是應為后面還要再開還是結算減少的金額呢
支付了,沖的是多開了的銷售發票
那就不用調整了 實際支付,屬于成本就是成本 不過要是產生了年累計收入小于累計成本的話 管理人員的工資和費用放到管理費用 不要放到成本中? 為了稅局系統比對風險減少 盡量是成本不要大于收入 要確實是施工的成本確實大于收入 也就是施工賠錢了 也可以 就是稅局比對檢查麻煩
嗯現在就是成本大于收入了
看下里面有沒有應該是管理費用的 調整下
沒有,管理費用就是油費,別的費用發票都沒有,只能把工人工資做高點
所以我現在想把成本減少點,不知道怎樣弄
您好 這個您虛的部分沖銷了吧
我是按收入給算的成本,其實實際沒有支付,稅務局內部很告訴我做點工資,少交點稅
內部人告訴我的
當時開了兩張一樣的發票,后來發現多開了,沒辦法我都申報了
后來又開了一張負數發票,也申請退稅了,現在成本不就高了一半嗎,我想調少一半
嗯嗯 也就是當時那張票的成本是根據稅局建議調整了成本 您沖銷這部分成本吧
是的老師,怎樣沖成本呢,分錄怎樣寫
借:主營業務成本負數 貸:當時用的銀行存款,按理說用銀行存款負數 但是這樣像是退換工資 有一定檢查麻煩 建議啊 以后沒有實際支付的話 最好是不用銀行存款
嗯嗯,老師當時用的銀行存款,成本減少了,銀行存款是不是就增加了
賬目上是的 就是一般看起來像是退回工資 有點不符合常理