同學你好,1、認證平臺勾選后,是否抵扣認證了,這個要查清楚。2、賬務數據要調整和稅務一致。
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
請問我昨天勾選抵扣了發票,但是沒有點擊申請統計和確認統計,今天因其他原因進不去增值稅綜合服務平臺,但是我的增值稅申報表里面已經有了進項的數據,然后我就按正常申報了,那再進去申請統計只能到下月初嗎?那會對我的這一次申報有什么影響嗎?
我們主辦會計上兩個月在家血壓上來腦溢血已故了,財務一大堆事,領導還在招聘,暫時也沒合適的人選,就在這節骨眼上單位2016年收到4張發票呢出了問題,對方稅局認定為虛開增值稅發票,然后我們也聯系了當時跟我們合作的業務經理,他現在不在那家單位干了,也就是說那四張發票的稅額我們需要進項稅轉出,2016年的所得稅需要更正申報在繳納滯納金,金額有點大,我們當時扣押了對方貨款也不足以支付這次的稅額!我們2016年的更正申報,需要把當時發票的金額做納稅調增,那么這個金額能轉入當年的管理費用里沖賬嗎?
2019年進項稅少申報18000,認證勾選平臺也勾了,只是沒有打印清單,現在去增值稅平臺打印已經不能看到2019的了,做賬也沒有做進去,今年4月進項稅那18000帳做上去了,但是稅務局那個沒有去更正,相當于我們帳上的增值稅與稅務局報表的上的稅差了18000,前幾天去更正了,但是稅務局的合計金額跟我們金額不一致,圖片在下面,請問這個是什么原因?
老師,2019年11月時etc卡開的電子普票稅額當時在專票勾選平臺上沒有當月按普票費用入賬,但今年2020年我查以前的專票時發現勾選平臺上19年的11月的電子普票出來了十幾張,能抵扣稅金30元左右,因為這些電子票當時勾選認證平臺也沒有顯示信息,所以全額按管理費用etc過路費入賬了,沒抵扣,如果現在2021年了,抵扣這30元錢2019年的匯算報表又得更正申報,我不想為30元再去更正2019年年報,不低扣稅金,金額也不多,一直不勾選認證以后長時間是滯留票,稅務上管嗎,有風險嗎
生產渠道營運資金周轉期為負值的原因
個體戶查賬征收,賬上一年的經營所得從公戶可以平時多次轉到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉,賬怎么做分錄
那我們勞務公司把純勞務外包,然后機械油料等都是我們自己承擔,這種用一般計稅是不是好一點,因為我們開出的是9的專票,機械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開1的專票
交的養老保險訂方向,應該是哪里的
老師您好,開票現代服務,藝術裝置,成本票能有些什么合適,謝謝老師
老師像工程機械用油的稅率是多少,是不是13%
在25年做了以前年度損益調整的收入,可以更正24年增值稅報表,不更正24年季度企業所得稅報表嗎?直接做匯算清繳
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
公司有個同事用自己的賬戶轉賬押金給了客戶,后面退回是退到了公賬這個同事旗下沒有掛其它應收和其它應付
水利建設專項收入屬于稅收嗎?
現在目前增值稅平臺查不了19年的數據,請問還有什么辦法可以查到
同學你好,建議認證平臺的電話咨詢問下或是問下稅務局。是不是這筆進項稅費應是已經抵扣了,僅僅是調整公司賬務,
好的,謝謝老師,老師,請問為什么申報工資,申報5000還要繳納稅呢
同學你好,你是問5000收入的員工,你們有扣個稅是嗎,這個員工僅僅是這個月5000元,還是說其它月份不是5000、個稅的申報,也是年度需要匯算清繳,就是要算一年的收入,
老師,你好,是因為我們公司之前工資都沒有申報過工資這塊,2020.12月才開始申報的,按理說這種第一次申報也沒有累計工資這一塊哇
同學你好,回復時間晚了,個稅申報的員工信息錄入時間就按12月份,不要按他本人實際哦入職時間去填報。
但是我就是填的當月工資,不知道怎么就累計了
同學你好,個人信息填寫的時候,這個人的入職時間,統一填寫12月份,不要填寫他實際的入職時間,打個比方,你入職是2020年1月1日,但是你個稅的申報,只是在2020年12月份才申報,你的個人信息不能填寫2020年1月1日,要寫2020年12月份的時間。
老師,你好,我入職時間也是2020.12月份哦,所以說我就沒懂為什么是一年累計的
同學你好,建議你把個稅的明細,發過來看下。