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上年度庫存有盤盈,我在1月初做了借:庫存商品貸:以前年度損益,借:以前年度損益調(diào)整貸:未分配利潤這樣做對嗎

2021-01-15 18:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-15 18:26

你好,應(yīng)該借庫存商品貸待處理財產(chǎn)損益,借待處理財產(chǎn)損益借管理費用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶1850 追問 2021-01-15 18:34

我如果做了上面的分錄會對報表數(shù)據(jù)有啥影響嘛

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齊紅老師 解答 2021-01-15 18:38

你好,報表勾稽關(guān)系不一致,而且你少交了所得稅。

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快賬用戶1850 追問 2021-01-15 18:42

我已經(jīng)申報了所得稅了,能改嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-15 18:44

你好,那你在二零年匯算清交,把你的費用調(diào)整。

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同學(xué)您好, 是的,是這樣的
2021-01-15
你好,應(yīng)該借庫存商品貸待處理財產(chǎn)損益,借待處理財產(chǎn)損益借管理費用負(fù)數(shù)。
2021-01-15
你好! 建議盤盈庫存商品,直接記入當(dāng)期的管理費用(沖減管理費用)
2021-05-30
你好; 是的; 補做這個的 ;? ? 你貸方為啥不做增值稅 ; 你要把增值稅補上才對的?
2023-08-16
今年要沖減收入,這個可以沖減當(dāng)期收入的
2021-02-04
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