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老師你好,個人獨資,勞務小規(guī)模,上個季度申報了20多萬免稅收入,這個月這筆收入對方又讓代開專票,相關(guān)的憑證怎么處理,需要把上個月的收入沖了嗎?申報呢

2021-01-15 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-15 14:22

同學你好 對的 收入紅沖了,報稅的話直接負數(shù)紅沖

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快賬用戶2420 追問 2021-01-15 14:33

我上個季度收入申報在小微企業(yè)免稅銷售額10欄,稅申報在小微企業(yè)免稅額20欄里對嘛?

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快賬用戶2420 追問 2021-01-15 14:35

所以這個月,把這2個金額在這兩個欄里填負數(shù)是嗎?稅務代開收入填寫在稅務機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額2欄里?

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齊紅老師 解答 2021-01-15 14:46

對的 填寫在免稅欄負數(shù)里面

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快賬用戶2420 追問 2021-01-15 14:58

請教老師,當時未達30萬,不交稅,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的稅是不是也要紅沖了?

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齊紅老師 解答 2021-01-15 15:04

對的 需要紅沖的哦

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快賬用戶2420 追問 2021-01-15 15:15

感謝老師。

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齊紅老師 解答 2021-01-15 15:19

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 對的 收入紅沖了,報稅的話直接負數(shù)紅沖
2021-01-15
您好,代開專票是不免稅的
2021-01-15
您好,同學,到時候在無票收入的地方把之前的金額填為負數(shù)就可以了
2023-04-05
你好,是免稅的稅率嗎?如果是的話,借銀行存款貸主營業(yè)務收入80啊,填寫這個80沒有問題的。
2022-10-18
你進行申報的時候,增值稅 申報用那個引導系統(tǒng),開票寫十萬,未開票寫負十萬,兩個下來就是零,不影響的
2023-01-10
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