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Q

1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事認證服務。2020年3月發生如下業務:
(1)向乙公司提供認證服務,取得含稅收入合計為106萬元。
(2)購進一臺辦理認證業務用的設備,取得增值稅專用發票注明金額10萬元,并支付運輸費用,取得增值稅專用發票注明金額為1萬元。
(3)支付認證服務的廣告費,取得增值稅專用發票注明金額5萬元。
(4)銷售一臺2015年3月2日購進作為固定資產核算的設備,含稅售價1.13萬元。
(5)銷售一棟2013年10月10日自建的辦公用房,含稅售價105萬元,甲公司選擇簡易辦法計稅。
已知:取得的增值稅專用發票均在本月申報抵扣;甲公司符合加計抵減應納稅額的有關條件,上期末無加計抵減額余額。
要求:根據上述資料和增值稅法律制度的有關規定,回答下列問題。
(1)請計算甲公司本月的應納增值稅稅額。

2021-01-14 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-14 16:51

你好需要計算做好了發給你

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齊紅老師 解答 2021-01-14 16:52

業務1銷項稅額的計算是106/1.06*6%=6

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齊紅老師 解答 2021-01-14 16:52

業務2可以抵扣進項稅額是10*13%%2B1*9%=1.39

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齊紅老師 解答 2021-01-14 16:53

業務3可以抵扣進項稅是5*6%=0.3

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齊紅老師 解答 2021-01-14 16:53

業務4銷項稅額的計算1.13/1.13*13%=0.13

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齊紅老師 解答 2021-01-14 16:53

業務5銷項稅的計算是105/1.05*5%=5

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齊紅老師 解答 2021-01-14 16:53

請計算甲公司本月的應納增值稅稅額6%2B0.13%2B5-(6%2B1.39)*(1%2B1%)

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