同學(xué)你好 直接付款不可以作為稅前扣除的成本的 需要扣繳個人所得稅的
技術(shù)推廣服務(wù)公司,主要做技術(shù)推廣,比如,某APP委托A技術(shù)推廣服務(wù)公司推廣他的APP,服務(wù)費(fèi)100萬,技術(shù)推廣服務(wù)公司在用戶下載APP時給用戶紅包幾元幾十不等,一共支付60萬,這個算成本嗎?那這個付款憑證稅局認(rèn)可嗎?像這種有沒有相關(guān)的稅法文件?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
三現(xiàn)份四仁確認(rèn)為投資性八人提供的相關(guān)輔助服務(wù)在整個龍擇懸一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務(wù)適銷服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。甲公司發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:甲公司與A公司簽訂一項(xiàng)為期3個月的裝修合同,合同約定裝1為9萬元。2022年1月31日,經(jīng)專業(yè)測量師測量后確定,該項(xiàng):2022年1月31日,甲公司為完成該合同累計(jì)發(fā)生勞務(wù)成本20元估計(jì)還將發(fā)生勞務(wù)成本60萬元。假定該項(xiàng)勞務(wù)厲于在一段時間照專業(yè)測量師實(shí)際測量的完工程度確定履約進(jìn)度。A公司按履約文稅款。向乙公司銷售M商品4000件,不含稅單價為500元,單位成本。由于批量銷售,承諾給予乙公司10%的商業(yè)折扣,合同規(guī)定的五計(jì)算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅)預(yù)計(jì)客戶20天內(nèi)付款的概率為10%。甲公司認(rèn)為按照最可能發(fā)生的金額能夠更好地預(yù)瀏其有權(quán)新1乙公司支付的購貨款項(xiàng)。與丙公司簽訂委托代銷協(xié)議,委托丙公司代銷商品一批,共計(jì)15C件20萬元(不含增值稅)對外銷售,按售價的10%收取手續(xù)費(fèi),當(dāng)日發(fā)出商品。15日,甲公司收到丙公司開具的100件己銷商牛四~件術(shù)交。臺公口技復(fù)到進(jìn)發(fā)文付價款\司銷售M商品4000件,不含稅單價為500元,單位成本為300元,符批量銷售,承諾給予乙公司10%的商業(yè)折扣,合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件金折扣時不考慮增值稅)預(yù)計(jì)客戶20天內(nèi)付款的概率為90%,20天甲公司認(rèn)為按照最可能發(fā)生的金額能夠更好地預(yù)測其有權(quán)獲取的對價金1支付的購貨款項(xiàng)。\司簽訂委托代銷協(xié)議,委托丙公司代銷商品一批,共計(jì)150件,合同約萬元(不含增值稅)對外銷售,按售價的10%收取手續(xù)費(fèi),每件商品實(shí)日發(fā)出商品,甲公司收到丙公司開具的100件己銷商品的代銷清了增值稅專用發(fā)票,注明的價款為2000萬元,增值稅稅額為260萬元,銷服務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票,注明的價款為200萬元,增值稅稅額為尚末收到。公司銷售一批商品,該批商品售價為300萬元,成本為250萬元。甲公公司資金周轉(zhuǎn)困難,但鑒于丁公司以往信用記錄良好,甲公司仍然發(fā)出入確認(rèn)條件,其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示)修業(yè)多相關(guān)會計(jì)處運(yùn)正聯(lián)的到②口2勢務(wù)收入:一#
想問一下,我們集團(tuán)下有個子公司開展了一個抖音推廣的一個業(yè)務(wù),金額有兩個多億元,我們現(xiàn)在收到稅局的通知,讓我們就以下幾個問題答復(fù)他們 1.發(fā)票開具內(nèi)容(*信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi))與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)不符。(我們簽訂的合同里面寫抖音發(fā)布內(nèi)容) 2.購銷業(yè)務(wù)未支付未收取的款項(xiàng)數(shù)額較大 3.與風(fēng)險人員有關(guān)聯(lián)(財(cái)務(wù)經(jīng)理是某公司增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)風(fēng)險納稅人) 4.下游客戶數(shù)量較少-專票(他們意思是說這個抖音業(yè)務(wù)下游公司的開票額度一個月只有500萬,但是我們給這個公司一個月開2點(diǎn)多億的發(fā)票) 以上幾個問題怎么答復(fù)稅局比較
老師,倉庫盤點(diǎn)塑料件出現(xiàn)負(fù)數(shù),我該如何處理
老師,我想問一下,一般納稅人開票給別人開專票跟普票有什么區(qū)別?做賬的時候是怎么做呢?
請問老師匯算清繳年資產(chǎn)總額怎么算的
季度收入158萬,庫存余額多少合適
個人安裝門窗服務(wù)向稅務(wù)局申請代開發(fā)票,怎樣開才能避開20點(diǎn)的勞務(wù)稅率
1、已知某企業(yè)目標(biāo)資金結(jié)構(gòu)中長期債務(wù)的比重為20%,債務(wù)資金的增加額在0-10000元范圍內(nèi),其利率維持5%不變。該企業(yè)與此相關(guān)的籌資總額分界點(diǎn)為( )元。這題沒讀明白?
老師好,小規(guī)模納稅人處理一般納稅人時2010年購入的挖掘機(jī)按多少稅率交增值稅
老師,填報匯算清繳工資那張表時,計(jì)提的金額是50萬,如果現(xiàn)在已經(jīng)把計(jì)提的金額都發(fā)完了,實(shí)際發(fā)生額也是50萬吧,那稅收金額也是50萬是嗎
內(nèi)賬的應(yīng)收應(yīng)付跟外賬的應(yīng)收應(yīng)付,怎么核對,主要看借方還是貸方?看那個方向是還沒開票?感覺不好核對,因?yàn)橐粋€是全額入賬,一個是只入不含稅金額,那我怎么核對?是對余額還是發(fā)生額!對那個方向!有點(diǎn)蒙圈啊!請教請教
老師,給兼職財(cái)務(wù)申報個稅是按勞務(wù)報酬適用累計(jì)預(yù)扣法還是不適用累計(jì)預(yù)扣法啊?
付給個人不超過5千也需要嗎?
而且,個人所得稅是個人去匯算清繳吧,還需要A公司代扣嗎丁啉
也需要代扣代繳 知道對方的身份證號碼的
如果付給用戶60萬,代扣稅款3萬,這樣就可以作為成本了嗎?
有代扣憑證對應(yīng)的 稅率正確的 就可以的