你好,你可以做無票收入的,借應收賬款貸,主營業務收入應交稅費。
以前年度未開票,但是貨款打到了公賬上,導致應收帳款出現了借方負數,這個怎么處理啊。
老師好,公司賬上有2020年以前對公打的貨款,但是對方沒給開稅票,而且現在也找不到人了,這種賬務應該怎么處理?
以前年度的往來賬沒平,應付賬款借方有余額,給對方打款了,但是沒收到發票,這個發票現在也索取不到了,想平賬,應該怎么賬務處理?
老師您好,就是公司應收賬款因對方公司拖欠貨款,造成利息,但利息未開票,這個收到的利息款應該怎么處理,現賬面出現負數
老師,商貿公司金蝶進銷存軟件,因為購買A貨物銷售開票B貨物,導致軟件出現負庫存,結不了帳,這種情況應該怎么處理,是以前年度的
老師好,總分公司之間借款期限稅務局有要求嗎,可以長期掛賬不還嗎
我們支出了一筆費用,但是發票暫時沒有回來。會計做賬的時候借:應收賬款 貸:銀行存款,等發票回來的時候借:費用 貸:應收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請教一個問題,今天在會計聊天的時候,他們提到‘特殊性稅務處理’這個詞。想了解一下這個是什么,什么情況下要去做這個,做這個對企業有什么影響。第一次聽說這個所以想了解一下。
老師 我想請教下企業所得稅申報時自主研發、合作研發、集中研發的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發費用金額 還是等于加計扣除的金額
老師好,總分公司之間借款長期掛賬不還可以嗎
一般納稅人公司,我們采購貨物的商家4月份把開了專票給我們,但是合同還沒有弄好,這個專票我要怎么處理?賬務和稅務應該怎么處理?對應的收入合同和發票也還沒開出來
老師好,藥品有生蟲,去年做了庫存盤點報損,分錄借:待處理財產損益10萬,貸:庫存商品10萬,然后借:營業外支出10萬,貸:待處理財產損益10萬,現在想恢復,低價銷售怎么做分錄,是借:待處理財產損益-10萬,貸:庫存商品-10萬,然后借:以前年度損益調整-10萬,貸:待處理財產損益-10萬嗎
財政行政罰款不可以稅前扣除么?
我們收了客戶的延保服務費,再把延保服務費付給廠家。然后廠家再給我們返點。應該怎么做賬?
老師,中級會計固定資產這節,講到付款時間超過正常信用條件分期支付時會有未確認的融資費用,在攤銷未確認融資費用時有時候計入財務費用有時候說會計入資本化,請問怎么區分計入這兩種的娜一種呢,如果計入資本化,能計入哪個科目呢麻煩老師解答下這兩個疑問
發票沒有開過,怎么有應交稅費,報稅務報表怎么做?
你好,無票收入和有發票的事一樣做的。
是指辦稅的我要申報這個稅費,但是我可以暫不開具這個發票。是嗎?那收到這個貨款怎么做呢?借銀行存款貸應收賬款。 借應收帳款貸主營業務收入應交稅費
你好 是的 是的 可以這么做的