同學,你好 ? ? 如果公司有免稅收入和非免稅收入,進項稅額可以按收入的比例進行抵。祝你學習愉快。
公司是生活服務免征增值稅 分兩塊收入 一塊兒是符合生活服務 另一塊是技術服務不免稅 那收到的專用發票進項稅額全部不能抵扣還是說以下面這種情況按比例抵扣
老師,新到一公司,公司業務現在分三塊:學校食堂餐飲、鐵路單身公寓食堂餐飲、高鐵行車公寓做服務(開票是人力資源外包勞務,是今年1月份開始的),稅力就分三塊兒:免稅、6%餐飲服務、6%人力資源外包勞務,但是進項全部是餐飲食材發票,農副產品按9%加計扣除(所以老板讓別人代開很多專票3個點抵九個點),還有生活服務業加計抵減10%,他之前都不咋交增值稅,我讓她找對方把人力資源外包勞務這塊兒弄成差額納稅(現在是全額開票,他本身這塊兒業務就是虧很多,
老師你好,我咨詢下軟件技術服務公司,有一個人工智能技術服務費收入200萬(6%稅率發票),光采購設備花了110萬(收到13%的進項發票),進項抵扣的時候發現有該項目有留抵的情況,這樣子的話會有稅務風險嗎?還是說要留下一部分在另外項目上抵扣?
您好老師,我想咨詢一下1.我們公司是建筑企業,在外面干工程活以往都是有勞務派遣公司對我們開具這塊的費用,最近的工程找了臨時的工人只用一次這種,然后勞務公司對我們開的是人力資源服務的勞務服務費發票,說屬于勞務外包,這樣對嗎?我拿這種勞務外包發票入賬入什么科目?2.還有這家勞務公司說明年要我們整靈活用工平臺,對我們開靈活用工服務費發票,那靈活用工服務費發票入賬應該入什么科目?3.我們家國外工程開的都是普票免稅的發票,那對方如果對我開靈活用工專票6%服務費發票我還能抵扣嗎?是不是國外的這種免稅普票只能收普票入成本呀?4.勞務外包是不是不屬于工資類,管理口的工資審批表是不是不用報勞務外包這塊?因為我們工資審批表每個月都要申報,只包括在職在崗的和勞務派遣這2部分的工資,沒看到勞務外包的這部分。
醫院醫療服務收入是免稅的,要求醫院收取病人的生活費繳納增值稅,但相應成本的進項稅務不讓抵扣,說是主營是免稅的,就不讓抵扣了,能咨詢一下為什么嗎?兩項收入都是分開收取的。我覺的食堂開支這一塊的成本進項是可以抵扣的吧
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?
發票可以這樣開嗎?如豆制品,不寫數量,就寫價格,然后備注什么產品可以嗎?
老師您好!問下每月成品入庫需要每天入庫單作附件嗎?因為每月實際入庫大于做賬入庫的,會有一部分不能做賬里面,因為原材料發票收到不及時,或者有什么好的處理
老師:怎么利潤表中“稅金及附加”項目中含有增值稅,那么交增值稅要通過稅金及附加科目嗎?分錄怎么寫?
2024年成本發票重復入帳,匯算清繳時帳上怎么做憑證,借,工程施工500萬,貸,應付賬款500萬,2025年匯算清繳時怎么做憑證
老師,企業開辦費在匯算清繳中怎么填列?謝謝!
員工有申報工資,但是沒有買社保,可以的嗎?
工商年報,實繳,出資日期有多次出資,日期填哪個,
老師,請問,24 年有幾個月的社保是在 25 年補繳的,這樣的話,24 年工商年報,25 年補繳的那部分能算到 24 年哪里去嗎?
怎么按照比例呢
假如你進項100元,免稅收入200,不免稅收入300,那可以抵扣的進項=100/500*300=60元。滿意記得給五星好評喲!
轉出怎么賬務處理呢
收入是含稅還是不含稅 認證之后 增值稅申報表二 進項稅轉出應該填哪一行
進項稅額轉出計入主營成本。滿意記得給五星好評喲!
轉出不計入明確的科目嗎
進項稅額轉出計入主營成本。
收入是含稅還是不含稅 認證之后 增值稅申報表二 進項稅轉出應該填哪一行 2021-01-12 16:18
收入是不含稅 的收入,增值稅申報表二 進項稅轉出你根據實際情況看,如果有對應上的就填 到那里,如果沒有相對應的選項就填其他。
稅局認可嗎
理論上是這么操作的,具體的情況要根據每個地方的稅局可能會有一些差異,你可以直接打電話咨詢一下,避免做重復工作。