你好,是要退給員工額,下個月在個稅里面扣除多扣部分。
老師,請問公司上個月工資個稅算錯了,多扣了員工的錢,請問這個要怎么處理?
請問一下我們把個稅算錯了,把公司員工的個稅扣多了,請問這個怎么調(diào)整呢?要把多扣的個稅錢退給員工嗎?
請問老師,這個月社保多扣了我們?nèi)藛T的社保費(fèi),下個月社保要把多扣的費(fèi)用要退回我們 請問這月多扣的這個分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我想問一下,就是公司去年多扣了員工的個稅,但是去年的個稅是沒有申報(bào)的,只是按照自己算出的個稅金額,自行扣除員工的個稅,由于今年員工個稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)公司多扣了個稅,所以公司在今年,把多扣的個稅,補(bǔ)給員工,這個補(bǔ)貼要跟工資在一起,申報(bào)個稅嗎?
老師,麻煩問下就是比如某個員工個稅計(jì)算扣多了,次月把多扣的個稅補(bǔ)到她的工資里面了,這個賬怎么做呢?
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫嗎?
老師,我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)完第一季度的報(bào)表了,現(xiàn)在反結(jié)賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時(shí)計(jì)提11-12月累計(jì)折舊,(是去年10月領(lǐng)導(dǎo)用借支現(xiàn)在購買的,后來才知道),然后再更正申報(bào)24年第四季度財(cái)報(bào),然后再在今年1-3月都補(bǔ)提折舊后,再更正申報(bào)25年第一季度的財(cái)報(bào),這樣可以嗎?稅務(wù)這塊會有什么不好的地方嗎?
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因?yàn)?5年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報(bào),我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時(shí)間段報(bào)的這個數(shù)利潤表季報(bào)本期金額和本年25年報(bào)那個季報(bào)利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
老師,我們單位既賣了電腦又賣了宣傳手冊可以做賬時(shí)可以統(tǒng)稱為什么名稱
老師正常繳納房產(chǎn)稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣房交的我還需要加到入帳價(jià)值里嗎
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費(fèi)用,記入“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”可以嗎?租期是一年,費(fèi)用是一次性支付,我可以一次性都記入到當(dāng)期費(fèi)用嗎?
我們的分公司在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),招待費(fèi)是先要填寫費(fèi)用明細(xì)表嗎?謝謝不享受優(yōu)惠政策
老師請問:套定額計(jì)入哪個科目?分錄怎么寫?
老師請問下出口發(fā)票備注欄,人民幣金額,應(yīng)該怎么這備注呢?比如人民幣100元,如何正確寫
也就是說可以現(xiàn)在不要退給員工,下個月做工資表是從里面扣是嗎
你好,你的理解是正確的哦