同學你好,這個視同銷售,稅法規定,
向其他單位,個體戶,個人無償提供服務,無形資產,不動產的視同銷售,銷項減進項。用于公益事業或者以社會公眾為對象的不視同銷售,進項稅全免。是這樣理解的嗎?
單位或個人向公益事業或者以社會公眾的為對象無償轉讓無形資產或者不動產,這個視同銷售嗎,麻煩老師解釋
你好,老師,有兩個問題,我想問下,1),將購進的貨物用于非增值稅應稅項目,能視同銷售嗎,能確認收入嗎?2),單位向其他單位或者個人無償提供服務或者轉讓無形資產或者不動產能確認收入嗎?
老師,您好: 請問一下,自產貨物用于集體福利或者個人消費,視同銷售。購進的貨物用于集體福利或者個人消費,不視同。為啥,有沒有別的層面理解一下,僅從流通方面嗎?向他人提供免費提供勞務、轉讓不動產和無形資產,用于公益、社會公眾也不視同,這從其他層面怎么理解?
單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償銷售應稅服務、無償轉讓無形資產或者不動產,但用于公益事業或者以社會公眾為對象的除外,這句話怎么理解
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
自產、委托加工或購買的貨物無償贈送他人,要視同銷售