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老師,我們是餐飲行業疫情期間享受免稅政策,上個月有二百多開的百分之一稅率的發票,現在要填寫利潤表,百分之一的稅率要填寫在營業外收入里嗎?

2021-01-11 08:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-11 08:27

你好,是的,減免稅結轉到,借應交稅費--應交增值稅,貸營業外收入,

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快賬用戶4077 追問 2021-01-11 08:45

莊老師,我在填寫增值稅申報表時,免稅部分填寫在12欄其他免稅銷售額里,。。百分之一那部分要填寫在第十欄小微企業免稅銷售額里嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-11 10:21

你好,季度沒有超過直接填寫在哪里,第十欄小微企業免稅銷售額

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你好,是的,減免稅結轉到,借應交稅費--應交增值稅,貸營業外收入,
2021-01-11
你好 是的 在6%里面填寫 這個月紅沖然后重新開
2021-02-08
這個是提示意思,是的,你這個季度沒有超過30萬,這個根據1%換成不含稅去申報填寫10欄
2020-10-12
同學,你好 對的,沖紅 要把紅沖的一起算,你按照開票軟件里面的金額申報就可以了
2021-01-07
你好 開的都是普票么
2021-02-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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