你好 自產自銷的嗎 借銀行存款貸主營業務收入
老師,請問,我們公司技術服務費是主營業務收入,我們是小規模納稅人,按季度申報納稅,季度不超30萬,小規模納稅人是免稅的,那么我們開票時,開的1%的稅額應該怎么處理,?
我公司是小規模納稅人,主營農產品銷售,本月預收貨款10萬并存入銀行,同時給客戶開具1%稅率的銷售發票10萬元,之后客戶陸續來超市消費并刷充值卡,我們如何進行賬務處理?
老師我們是小規模納稅人農業有限公司,銷售未開票收入10萬怎么帳務處理?
老師,我們是小規模物業公司,12月份確認未開票收入5萬(已申報納稅),1月份開具發票3萬,這個賬務處理怎么做,納稅申報系統怎么做?
老師,公司是小規模納稅人,農業科技有限公司,開出電子銷項普通發票,未收到進項票,如何做成本分錄?
老師你好,單位需要做合并報表處理,安裝合并軟件是需要合并一級科目還是二級科目呢?
老師,現在進賬稅勾選在稅務平臺了,我怎么沒找到這個講的課程,還是看到以前的單獨的勾選平臺,有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時候。填寫資料不小心把銀行支行填錯了。這個直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長期待攤費用科目,年初余額和本年增加的和是不是應該算在待攤的原值里
你好,請問公司暫時還沒有開基本戶,現在刻章的錢怎么報銷怎么支付?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報繳稅嗎
老師,子公司升為一般納稅人,總公司也是要升嗎?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
是購入的肥料,又賣給客戶
做上面的就可以的
不用寫應交稅費嗎
免稅的不是嗎 你們不是免稅的嗎
我現在都有點搞暈了,我們購入時是人家開給我們發票稅率是%9,我們再銷售出去的,我們還有餐飲行業,是不是沒開發票的就不用寫應交稅費
餐飲前幾年的不寫 化肥有免稅的你看你們符合不
應該是免稅的吧,如果是餐飲服務的不開票收入分錄改怎么寫
借銀行存款貸主營業務收入
老師什么情況下要寫應交稅費,
不屬于免稅的 發票應該有稅率的
老師我們餐飲是1%的稅率,就是如果不需要我們開票的餐飲收入寫分錄就不涉及應交稅費這個科目是嗎
餐飲的免稅 20年是免稅的
如果不免稅呢,要怎么寫分錄
借銀行 貸主營業務收入 應交稅費
就是說不開票的銷售收入也要交稅的是這個意思嗎
不是 做了應交稅費不一定交稅 季度30萬普票免增值稅 季度末結轉到營業外收入
是把應交稅費結轉到營業務收入嗎,我都忘了做這一步了,怎么辦?
十二月份已經結賬了嗎