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老師您好,印花稅繳稅依據可以直接按銷售額加當前認證的進項額(含稅)按比例計提繳納可以嗎嗎,平時采購入庫沒有認證的庫存用不用計提印花稅?謝謝

2021-01-09 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-09 17:14

你好? 1. 不是按比例。 按合同來交納。 如果沒有合同 按實際發生的金額來交納的 。? 需要報哦? ?

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快賬用戶5039 追問 2021-01-09 17:16

是按稅率,交,是說計稅依據是什么,平時采購入庫的東西也需要計提嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-09 17:17

?你好? ? 比如購銷合同? ?按購進的金額 %2B銷售的金額合計? *萬分之三繳納印花稅?

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快賬用戶5039 追問 2021-01-09 17:22

只按本期銷售的加本期認證的加起來可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-09 17:24

?你好? ? 不是認證。 是你取得購進的業務金額 。 不管你認證與否購買了的金額都要算印花稅的。??

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你好? 1. 不是按比例。 按合同來交納。 如果沒有合同 按實際發生的金額來交納的 。? 需要報哦? ?
2021-01-09
你的表述基本正確 銷售按照:主營業務收入%2B其他業務收入%2B固定資產清理等科目的貸方發生額 購入按照:原材料%2B庫存商品%2B周轉材料%2B工程物資%2B固定資產%2B無形資產%2B生產性生物資產%2B投資性房地產等借方發生額
2024-01-05
?您好!很高興為您解答,請稍等
2024-07-12
印花稅因為是當月繳納,可以不用計提 直接繳納應該是 借:稅金及附加 貸:銀行存款
2020-09-12
您好!購、銷的合同都是需要繳納印花稅的,購銷合同印花稅是萬分之三的稅率,如果是為了免掉印花稅而不簽訂合同是不可取的,也是損害了公司的權益;印花稅可以按次/按月申報,以當地稅局核定為準;企業所得稅季報和年報、附加稅也是要申報的哦!
2021-08-25
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