在第一行和第二行里面填寫不含稅銷售額。
小規(guī)模納稅人申報(bào)代開增值稅專用發(fā)票怎么填寫增值稅申報(bào)表
小規(guī)模納稅人開的專票怎么填增值稅申報(bào)表
小規(guī)模納稅人開的專票怎么填增值稅申報(bào)表?普票和專票要分開填嗎?
小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票,填寫納稅申報(bào)表的時(shí)候,還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?該怎么填表,開具的全部是專票
老師,我單位是小規(guī)模納稅人,開專票116277.增值稅3448.31元,開普票免稅684580元,怎么填寫小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表?
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請(qǐng)教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價(jià)總額1000萬元。已知,如果單獨(dú)銷售A、B、C三種商品,其價(jià)格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷售B、C產(chǎn)品,組合價(jià)為600萬元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬元的價(jià)格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟慕灰變r(jià)格為( )萬元。
有兩個(gè)員工去年不滿6萬,但今年會(huì)超過6萬,但是前面幾個(gè)月已經(jīng)按6萬申報(bào)。這個(gè)應(yīng)該如何處理?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,計(jì)算遞延所得稅-5萬元 計(jì)算所得稅費(fèi)用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的當(dāng)期發(fā)生額計(jì)算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的年末余額計(jì)算呢?
您好老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業(yè)企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)的流程一般是怎么樣的
老師,您好 一般納稅人認(rèn)證了部分發(fā)票,同一個(gè)月,有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),有交稅,分錄怎么做
請(qǐng)問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報(bào)表
還款的時(shí)候怎么寫,還給這個(gè)公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費(fèi)開票可以即征即退嗎
老師,為什么社保增加一個(gè)人員,社保費(fèi)用比之前的平均值要高
然后呢怎么辦
怎么填寫啊
下面的自動(dòng)出來的 開的1%的嗎
我是自行開具的發(fā)票
開的稅率1
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目填寫
開的專票和普通發(fā)票什么的是一樣的嗎
不一樣 不到三十萬普票不交稅不填寫減免
如果超過30萬,跟專票申報(bào)填寫一樣嗎
您申報(bào)時(shí)票表比對(duì)不通過 請(qǐng)確認(rèn)是否需要修改報(bào)表,點(diǎn)【修改報(bào)表】按鈕,可以修改申報(bào)表,修改后再次申報(bào)比對(duì),點(diǎn)擊【異常轉(zhuǎn)辦】按鈕將啟用異常轉(zhuǎn)辦單。如啟用異常轉(zhuǎn)辦單,需及時(shí)處理,否則不能進(jìn)行刪除申報(bào)和扣款操作!
提示這個(gè)是什么原因
你好 是的 一樣填寫的 銷售額是在第一欄和第二欄里面填寫。