你好 不需要單獨(dú)做分錄 彌補(bǔ)虧損的 。 你不做計(jì)提所得稅分錄就行里
老師您好,我們2020年盈利了兩萬(wàn),但是2019年虧損了二十萬(wàn),所以那兩萬(wàn)不是會(huì)彌補(bǔ)19年的二十萬(wàn),我們還是不用交所得稅,那這個(gè)賬上我應(yīng)該怎么處理啊
我們是小規(guī)模納稅人,2019年報(bào)表凈利潤(rùn)二十多萬(wàn),但是以前年度還可以補(bǔ)虧兩百多萬(wàn),但是以前會(huì)計(jì)卻計(jì)提了所得稅費(fèi)用六萬(wàn)多,一直掛賬,那2020年應(yīng)該怎么調(diào)賬?而且2019年用了稅前利潤(rùn)計(jì)提了法定盈余公積
老師,企業(yè)所得稅,去年虧了20萬(wàn),這季盈利了12萬(wàn)。前兩季虧了9萬(wàn)。那么這季彌補(bǔ)今年的上兩個(gè)季度的9萬(wàn),還是去年的20萬(wàn)?彌補(bǔ)金額可以自己定么?比如說我就拿出10萬(wàn)來彌補(bǔ)。
老師,企業(yè)所得稅米補(bǔ)損虧損明細(xì)表中,可彌補(bǔ)年限五年,那個(gè)數(shù)據(jù)我今年是盈利了9711點(diǎn)四二,這個(gè)表是我12月份就是全年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn),現(xiàn)在,我的稅匯算調(diào)整了兩萬(wàn)元,那我這個(gè)可彌補(bǔ)年限五年,這里的金額是不是要用9711點(diǎn)42+20000元啊?
老師,請(qǐng)問一下,我們繳納所得稅的時(shí)候,不是營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本之后的應(yīng)納稅所得額嗎?5年之內(nèi)還可以彌補(bǔ)虧損,如果5年之后虧損不能彌補(bǔ)了,那賬上的數(shù)字和申報(bào)的數(shù)據(jù)是不是不一致了呢?比如我第一年虧損了5萬(wàn),第2年4萬(wàn),第3年3萬(wàn),第4年2萬(wàn),第5年1萬(wàn),5年一共虧損了15萬(wàn),第6年我盈利了0.5萬(wàn),那么賬上顯示虧損14.5萬(wàn)是嗎?但是我申報(bào)的時(shí)候第1年的5萬(wàn)不能彌補(bǔ)了,那只剩下10萬(wàn)可以彌補(bǔ)虧損,相當(dāng)于我虧損了9.5萬(wàn),可以這樣理解嗎?
老師,我們是建筑公司,3月開了100萬(wàn)的3%的專票,4月需要沖紅100萬(wàn),開16萬(wàn)普票,這樣的話,稅務(wù)局會(huì)打電話來詢問緣由么?
關(guān)于員工的扣款問題咨詢 請(qǐng)問,針對(duì)員工的失誤,公司先對(duì)外賠償后,在扣去員工的相應(yīng)績(jī)效的,這個(gè)怎么賬務(wù)處理,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款, 但是如果實(shí)務(wù)中,是直接在員工的工資里面扣減的呢,非員工在支付給回公司賠款的呢,那么這個(gè)是否可以在發(fā)放工資的時(shí)候直接在分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款,這樣體現(xiàn)呢?
老師,銷項(xiàng)不含稅金額66917.42進(jìn)項(xiàng)不含稅金額64967.57,現(xiàn)在算進(jìn)項(xiàng)票還缺多少,怎么算啊
@郭老師,一般建議月底最后一天開發(fā)票嗎
我司是物業(yè)公司,充電樁公司在我小區(qū)投放充電設(shè)備,我司怎么開票給充電樁公司
老師您好,采購(gòu)員做的采購(gòu)訂單,金額頻繁出錯(cuò),這個(gè)該是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督改正的嗎?
總公司和分公司是統(tǒng)一納稅,總公司撥付給分公司2萬(wàn)元,總公司怎么做分錄,這個(gè)錢不需要還
老師,員工出發(fā)的差旅費(fèi)668.6(高速路費(fèi)發(fā)票269.60,399元的早餐和住宿沒有發(fā)票沒有發(fā)票只有微信支付截圖),報(bào)銷了,怎么記賬?沒有發(fā)票的部分費(fèi)用能稅前扣除嗎?
酒精都不是消費(fèi)稅的稅目 為啥準(zhǔn)許抵扣啊
老師您好,財(cái)務(wù)有義務(wù)核對(duì)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù),與采購(gòu)入庫(kù)金額嗎?