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Q

小規模初次領用的空稅盤是否可以全額抵扣費用?是否得取得發票?才能抵扣?

2021-01-08 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-08 10:57

你好,是的,全額抵扣,取得發票的時候抵扣

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快賬用戶3629 追問 2021-01-08 12:03

控稅盤開出的是普通發票可以抵扣嗎?抵扣的時候需要發票原件嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 12:14

你好,可以全額抵扣,你們做賬肯定要發票原件的,抵扣也是

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快賬用戶3629 追問 2021-01-08 13:11

人家給我的是電子版的發票,這個應該怎樣操作?怎樣抵扣?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 13:13

稅控設備全額抵扣申報表怎么填 答:關于納稅申報表如何填寫,一般納稅人涉及填寫三張表: 主表、附表四、增值稅減免稅申報明細表 抵減是必須當月產生了增值稅才能抵減,沒有增值稅你就沒法抵減,所以實際工作中又分了這些情況. 情況一、本期產生500的應納稅額,那么280可以全部抵減完.那么申報表填寫如下: 1.《增值稅減免稅申報明細表》 選擇減免性質名稱:財稅[2012]15號 財政部、國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知. 如果期初都抵減完了,期初就是0,本期發生額填寫280;本期應抵減稅額填寫280;本期實際抵減稅額填寫280,期末余額就是0. 2.《增值稅納稅申報表附列資料4》稅額抵減情況表. 如果期初都抵減完了,期初就是0,本期發生額填寫280;本期應抵減稅額填寫280;本期實際抵減稅額填寫280,期末余額就是0. 3.主表第23行,填寫280. 如圖,實際算出500的應納稅額,然后在抵減280,這就是抵減的本質,是發生在算出應交增值稅之后,而抵扣,是發生在算應交增值稅之前,抵扣本身就是算增值稅的一個扣除項.

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相關問題討論
你好,是的,全額抵扣,取得發票的時候抵扣
2021-01-08
你好,都是可以全額抵扣的
2018-12-17
?你好? ? ?不是的。? 都可以全額抵扣的哈 。? ??
2021-01-15
領購的分機稅控盤和維護費,能依據取得的普通發票全額抵扣進項稅
2021-04-23
你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規模納稅人,抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
2021-01-05
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