你好 本月和本年累計(jì)都是1-12月份合計(jì)
請(qǐng)問(wèn)季度納稅申報(bào)表里面的本年累計(jì)金額填的是1到12月份的?還是10到12月份的金額?
請(qǐng)問(wèn)季度納稅申報(bào)表里面的本年累計(jì)金額填的是1到12月份的?還是10到12月份的金額?
請(qǐng)問(wèn)季度納稅申報(bào)表里面的本年累計(jì)金額填的是1到12月份的?還是10到12月份的金額?
年財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào) 利潤(rùn)表那里的本月累計(jì)是填12月份的金額,還是1~12月份的累計(jì)金額,老師
年財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào) 利潤(rùn)表那里的本月累計(jì)是填12月份的金額,還是1~12月份的累計(jì)金額,老師
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個(gè)點(diǎn)的稅率,那選擇差額納稅開(kāi)票也是9個(gè)點(diǎn)嗎?不是說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收是5個(gè)點(diǎn)嗎
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額按差額前全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時(shí)候收入是按發(fā)票不含稅1054確認(rèn)收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
老師請(qǐng)問(wèn),公司支付一年的房租,現(xiàn)金流寫到哪里
上海公司搬遷,從一個(gè)區(qū)搬到另一個(gè)區(qū),稅務(wù)和工商怎么變更
老師您好,公司生產(chǎn)加工門窗并負(fù)責(zé)安裝,適用的稅率是多少?怎么開(kāi)票?
你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓人在電子稅務(wù)局的那個(gè)模塊進(jìn)行確認(rèn)
@董孝彬 接上一次的問(wèn)題 繼續(xù)問(wèn)你我快明白了 需要你再回答一下
老師 房開(kāi)企業(yè)土地增值稅清算開(kāi)發(fā)成本分類 比如建筑安裝工程費(fèi)都包括哪些支出
老師食堂吃飯,就是吃飯不要錢,怎么做賬
老師好,企業(yè)500元以下的零星采購(gòu),收據(jù)可以稅前抵扣嗎?根據(jù)哪條相關(guān)規(guī)定
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快