您好,那您之前的發(fā)票抵扣過嗎?
老師,由于銷方發(fā)票開重復(fù)了,需要我方開紅字信息表,我方開出來紅字信息表需要入賬嗎?對(duì)方還要把他開重復(fù)的那張票再給我方是吧?因?yàn)橹暗钠奔t字信息表相當(dāng)于沒取得發(fā)票
老師,我們給對(duì)方開了專票,由于一些原因,對(duì)方?jīng)]給我們?nèi)~打款,對(duì)方認(rèn)證了話,需要給我們開紅字信息表,我們開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)給他,沒有認(rèn)證的話,我們給開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票是吧?
老師,對(duì)方給我方開了發(fā)票,我4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,后來對(duì)方什么都改了在之后給我方重開了發(fā)票,之前的發(fā)票我開了紅字信息表,我是否需要把這紅字信息表下載了發(fā)給對(duì)方?
老師你好,我是人力資源公司的,我們代收了甲方派遣人員工資里的餐補(bǔ),甲方說要我們直接打給他們采買供菜的公司,金額比較大,而且是長(zhǎng)期的,這樣的話我們需要問這個(gè)賣菜的公司要發(fā)票嗎?這樣合理嗎?
車間員工的工服計(jì)入什么
公司賣酒了 分錄借應(yīng)收賬款貸銀行存款。 賣酒后收錢了,借銀行存款貸應(yīng)收賬款? 這樣寫對(duì)嗎?
老師你好,我公司下面有2個(gè)子公司,每月合并報(bào)表,4月1號(hào)對(duì)下屬一個(gè)子公司的股權(quán)進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓,那4月的合并報(bào)表應(yīng)該怎么處理呢
個(gè)人的文物給公司使用,公司取得的所得分給個(gè)人,按照什么交個(gè)人所得稅
24年發(fā)票計(jì)提,25年支付,發(fā)票計(jì)提多了一點(diǎn)。 匯算清繳,賬載按計(jì)提數(shù),稅收按支付數(shù)。然后25年憑證先沖一張以前年度損益調(diào)整,然后正確計(jì)提一張,這樣做可以嗎
公司沒有收入,租賃政府景區(qū),投資裝修民宿酒店,簽訂專修合同,需要申報(bào)印花稅嗎?
我想問下,今年5月31日票開不進(jìn)來怎么辦?
老師企業(yè)(一般)出租辦公樓,請(qǐng)問交什么稅,怎樣標(biāo)準(zhǔn)
個(gè)體戶上社保能零申報(bào)嗎
已經(jīng)認(rèn)證抵扣了
您好,那是你們開具紅字信息表,然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,銷售方把開好的紅字發(fā)票給你們
我依據(jù)紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎還是根據(jù)銷方開的紅字發(fā)票?那另外一張開重復(fù)的票要再給我們,用來認(rèn)證抵扣是吧
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是看紅字信息表而不是看紅字發(fā)票的 是的,一張認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,一張正常認(rèn)證抵扣
現(xiàn)在的系統(tǒng)開出來的紅字信息表下載完是亂碼,用這個(gè)沒關(guān)系吧。還有那個(gè)發(fā)票是20年的費(fèi)用,金額1萬(wàn),我21年1月開的紅字信息表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和新票都在21年操作沒問題吧
對(duì)了老師,她應(yīng)該直接把她重復(fù)開出來的沒給我那張票,他們自己開紅字發(fā)票不就可以了嗎?讓我開就多余了是吧?我方已經(jīng)開的紅字信息表還能取消嗎
信息表編號(hào)有嗎 信息表描述是審核通過嗎 如果是的話沒問題 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在21年1月,新票也是
有編號(hào),審核也通過了,下載成一個(gè)文件就是亂碼,問了開票軟件售后,他們說這個(gè)文件直接發(fā)給銷方就可以
嗯,那就沒問題了應(yīng)該