進口增值稅在銷售給加工廠,抵扣 加工廠給你開的發票,用于退稅
老師,你好,我們公司是外貿企業,采購時,借:存貨 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業務收入 結轉成本時 借:主營業務成本 貸:存貨 計算出口退稅 借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
老師,我司是一家外貿公司。我司代工廠進口手機主板,然后出售給工廠(進口時賬務借其他應收-工廠,貸其他應付款-國外供貨商)。工廠組裝生產成手機后出售給我司,我司再出口。那進口時產生的進口增值稅我可以退稅嗎?
老師,我想問下我公司對外是制造企業,但是銷售商品(有國內銷售和出口銷售)都是沒有加工,制造生產,是供應商提供的產成品那種,然后現在老板想搞出口,這樣備案是生產型企業,然后出口是想用免抵退,請問這個我拿到進項發票,可以全部抵扣進項稅額嗎?
老師你好,我公司是一家出口供應鏈企業,我企業從國外供應商購進銀礦石,委托某一家企業進行加工,主產品是銀,再將主產品出口至國外,監管方式為進料對口,進口是海關保稅,出口的報關單上也寫的全免,我公司是否需要在機構所在地繳納增值稅,是否可以直接免稅申報,需要在稅務做出口退免稅備案嗎
老師,你好!我們工廠有一批貨需出口到印尼,由我們總公司名義代出口,到了印尼再由我們印尼分公司提柜清關,再出口客戶,相當于印尼收到貨再轉手出口給客戶了, 那么,產生的提柜清關費用,包含了有進口稅,清關費用等,請問這個成本怎么算呢?從出口算起是不是包括了原材料,總公司代出口代理費,代付的運費等,再加印尼分公司產生的提柜清關費用,進口稅等,還要再加印尼分公司產生的人工,費用嗎? 這里指的人工是工資,費用指的是銷售+管理費用? 我是新手一枚,請幫忙逐一分析,謝謝!
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
意思是進口增值稅發票也是和工廠來給我的進項發票一樣做退稅勾選是嗎
我有點不明白,麻煩老師講解一下
你進口的貨物,作價銷售給加工廠, 進口增值稅抵減銷售加工廠的銷項稅
老師,如果我沒有開票給加工廠,只是幫工廠代進口代付款(我們進口的報關單是雙抬頭,實際消費使用單位是工廠),然后工廠付給我司代付的貨款,后面會收取一些服務費。那這樣我的進口增值稅是要轉出嗎
雙抬頭,加工方可以抵扣,你們就不用抵扣了嘛
但是款是我司付的,稅也是我司付的
你們這個方式,貨款和進口增值稅都是你們支付的, 甲乙你們把材料銷售給加工方,這樣進項都抵扣了
老師,我把進口增值稅稅單給工廠抵扣,然后其他應收款是否可以
原材料你們付款,形式是你們進口,簡易進項你們抵扣