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老師,我司是一家外貿公司。我司代工廠進口手機主板,然后出售給工廠(進口時賬務借其他應收-工廠,貸其他應付款-國外供貨商)。工廠組裝生產成手機后出售給我司,我司再出口。那進口時產生的進口增值稅我可以退稅嗎?

2021-01-06 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-06 17:38

進口增值稅在銷售給加工廠,抵扣 加工廠給你開的發票,用于退稅

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快賬用戶3331 追問 2021-01-06 17:49

意思是進口增值稅發票也是和工廠來給我的進項發票一樣做退稅勾選是嗎

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快賬用戶3331 追問 2021-01-06 17:50

我有點不明白,麻煩老師講解一下

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齊紅老師 解答 2021-01-06 20:34

你進口的貨物,作價銷售給加工廠, 進口增值稅抵減銷售加工廠的銷項稅

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快賬用戶3331 追問 2021-01-06 20:55

老師,如果我沒有開票給加工廠,只是幫工廠代進口代付款(我們進口的報關單是雙抬頭,實際消費使用單位是工廠),然后工廠付給我司代付的貨款,后面會收取一些服務費。那這樣我的進口增值稅是要轉出嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 21:01

雙抬頭,加工方可以抵扣,你們就不用抵扣了嘛

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快賬用戶3331 追問 2021-01-06 21:03

但是款是我司付的,稅也是我司付的

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齊紅老師 解答 2021-01-06 21:04

你們這個方式,貨款和進口增值稅都是你們支付的, 甲乙你們把材料銷售給加工方,這樣進項都抵扣了

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快賬用戶3331 追問 2021-01-07 09:29

老師,我把進口增值稅稅單給工廠抵扣,然后其他應收款是否可以

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齊紅老師 解答 2021-01-07 10:31

原材料你們付款,形式是你們進口,簡易進項你們抵扣

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