您好,這個沒事,就相當于是代墊款了
老師,請教一個問題,我們是汽車租賃公司,現在想處置一輛汽車,當時買進來的時候有以公司名義開票,但是沒有入賬,發票也不在手上了,可以開票出去嗎?會有什么影響嗎
請問老師,我們公司名下剛買輛車,剛剛我在稅局官網上繳納車輛購置稅的時候用的是我個人的支付寶掃碼繳費的,會不會有什么影響啊?
老師,您好,請問我們有個企業法人名下有貨車,他們是做物流的,當時車輛購買的時候是法人名義購買的,實際是給公司用,稅局要求提供公司名下的車,我們做無償使用協議有用嗎、稅局會認嗎?會涉及其它稅費問題嗎?
您好,各位老師!請問我是公司股東,我現在個人出資貸款買了一輛車,在上戶的時候我上公司戶,發票也開公司發票,購置稅也用公司繳納。可以這樣操作嗎?如果我買車發票是30萬,那么會計做賬應該怎么做?公司向股東借款30萬?這個購車發票能抵稅嗎?
我們是一般納稅人公司買了輛二手車,二手車發票上的金額是100000元,實際支付了98000元,意思是2000元不用付了。這個會計分錄怎么做呢,還有就是購買二手車輛的時候有合同,需要繳納印花稅嗎
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
那我用不用從公司賬戶里把這筆款提出來啊?
需要,因為這筆錢是你代墊的,公司需要還給你
那我提出來這個款備注寫什么啊?寫代墊車輛購置稅嗎?
就寫歸還XX代墊車輛購置稅
老師,這樣就可以了嗎?不會有什么稅務方面麻煩吧
不會的,這是你正常的歸還你的代墊款? 沒事