您好,咨詢服務費是需要繳納印花稅的。 謝謝!
老師您好,我公司代理A客戶的產品推廣,宣傳服務,以及活動策劃,組織,舉辦等,活動實際執行會找傳媒策劃B公司代理,我們就相當于中間商,從實際支出費用增加15個點的費用再和A客戶結算,請問這些業務這些我應該給A客戶開具什么發票呢?收到B公司的會議發票我需要找他們拿會議記錄和簽到表嗎?
工程監理公司,和客戶簽訂的都是監理合同……變更之前開的發票內容都是“監理咨詢*監理服務費”……現在,經營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質,簽訂合同內容沒變,發票開了一部分“監理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據是“技術合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監理合同屬不屬于技術合同,應不應該繳納印花稅?(網上查的是,監理合同不屬于技術合同,不交印花稅) 3、如果監理合同不屬于技術合同……變更之前,銷項發票都是開的“監理服務費”日,就不應該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數填寫的數據都是“當月認證抵扣的進項發票金額”,這是為什么? 4、如果監理合同不屬于技術合同……現在,開票內容有“監理咨詢*監理服務費”和“監理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數應該是什么?(老會計說,監理合同,開“監理服務費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發票金額”計算印花稅。開“監理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發票金額計算)
鄒老師,公司簽訂的咨詢服務協議(9萬元),需要繳納印花稅嗎?公司給客戶提供商務咨詢顧問(不良資產包處置事項提供咨詢服務),我們給他們開什么發票,發票項目是什么
老師,早上好。.我想問一下,我們公司有個外籍員工。他國外的獨資企業和我們公司簽訂合同,這位員工作為他們公司的專家給我們提供咨詢服務 活動,國外公司開發票給我們,但是我們直接打款給這位員工,這樣會不會有什么問題的,如果沒問題的話,和他們簽合同和叫他們開發票需要注意什么的?
老師好!我公司向澳大利亞某公司提供咨詢服務,需要上什么稅?他們公司付咨詢費給我們公司,我需要看外幣賬戶嗎?合同印花稅要在國內交嗎?合同簽的金額是美元,怎么計算印花稅?
個體工商戶開具1稅點專票,對方一般納稅人可以抵扣1稅點嘛?這樣個體工商戶需要繳納什么稅費?
老師好~咨詢下:公司裝修產生的一系列費用,一般計入什么科目?
總公司不是小微企業,稅費這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質,這樣是注冊子公司還是分公司稅費是不受總公司影響?
資產不超5000萬享受小微企業優惠,企業剛成立,固定資產是1億,企業一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產生滯納金,確實個體戶經營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
可以開咨詢服務費發票,謝謝
大項目開什么,能說一下具體項目嗎?
您好,現代服務業-咨詢服務
老師有編碼號嗎?因為添加的時候,現代服務枝節沒辦法添加
您好,我這邊沒有編碼的,謝謝
我從稅控盤里添加,只能添加成 其他咨詢服務*咨詢服務,這樣可以嗎?
您好,是可以的。謝謝,稅率不要選錯了
是選擇1%嗎?
公司是小規模
現在不是1%的了,謝謝
好的,老師印花稅不是只有技術類的合同才繳納嗎?
您好,不是那樣理解的,謝謝