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老師,報稅系統應交增值稅比開票系統多1分,怎么辦?我賬上和開票系統應該增值稅一致

2021-01-06 12:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-06 12:34

你好,差額放到營業外收支就可以,這個不影響。

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快賬用戶6113 追問 2021-01-06 12:37

分錄怎么做

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快賬用戶6113 追問 2021-01-06 12:38

報稅系統多1分,賬上少1分

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齊紅老師 解答 2021-01-06 12:40

繳納的稅款還是什么?

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快賬用戶6113 追問 2021-01-06 12:41

應交增值稅

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齊紅老師 解答 2021-01-06 12:44

未交增值稅嗎? 借營業外支出,貸未交增值稅。

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快賬用戶6113 追問 2021-01-06 12:52

我看前任會計是這樣做的,我是不是借貸反一下也可以這樣做呢

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齊紅老師 解答 2021-01-06 12:53

不可以借貸,相反的。

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快賬用戶6113 追問 2021-01-06 12:54

圖片是不是看不到呢

圖片是不是看不到呢
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齊紅老師 解答 2021-01-06 12:55

和我那個分錄是相反的。

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快賬用戶6113 追問 2021-01-06 13:01

對,去年可能報稅系統少,我的意思是進管理費用可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 13:02

你好 可以的 可以的

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你好,差額放到營業外收支就可以,這個不影響。
2021-01-06
你好,忽略這個差異就可以的,這個是四舍五入的。
2021-10-22
申報系統比開票系統多了0.01,借營業外支出,貸應交稅費 申報系統比開票系統少了0.01,借、應交稅費,貸、營業外收入。
2023-07-18
你好, 以你申報表為準 到時賬上調整到營業外收支做平就行了。
2021-08-10
你好 轉出未交增值稅那一方余額
2021-03-05
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