同學你好 打開【財務會計】-【固定資產管理】-【業務處理】-【變動處 理】,選中需要清理的固定資產卡片
老師,您好,已經作為固定資產入帳,金蝶中,卡卡片也已建立,并且折舊了2個月的設備,現在能不能調出來,作為費用,一次性耗掉,該怎么處理這一塊?
老師,金蝶標準版清理以前月份的固定資產卡片,怎樣操作呢
老師,金蝶K3標準版的報廢或者清理固定資產怎么來設置卡片啊
金蝶標準版的固定資產要減少怎么抄做啊,老師有步驟或者視頻嗎
公司注銷 金蝶里的固定資產折舊玩剩300 要怎么在金蝶kis標準版里面要怎么清理掉 請老師給個詳細的解說流程
工商年報里社保單位繳費基數,填平均工資,還是工資總額?
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎