同學(xué)你好 打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)管理】-【業(yè)務(wù)處理】-【變動(dòng)處 理】,選中需要減少的固定資產(chǎn)卡片
老師,金蝶K3標(biāo)準(zhǔn)版的報(bào)廢或者清理固定資產(chǎn)怎么來(lái)設(shè)置卡片啊
老師,我們用金蝶專業(yè)版,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,會(huì)計(jì)科目里沒(méi)有資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或信用減值損失,請(qǐng)問(wèn)我的壞賬計(jì)提的分錄要怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司要做固定資產(chǎn)減值,不想請(qǐng)專業(yè)評(píng)估公司的前提下,我們想按凈值的一定比例去計(jì)提,這個(gè)比例有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎,或者怎么提才合理呢,要附什么證明文 件才能過(guò)審計(jì)呢。
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版的固定資產(chǎn)要減少怎么抄做啊,老師有步驟或者視頻嗎
老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)很麻煩的事情,就是我們單位有個(gè)資產(chǎn)管理系統(tǒng),和財(cái)務(wù)系統(tǒng)金蝶是同步的,也就是說(shuō)金蝶系統(tǒng)里面固定資產(chǎn)的增加與減少都是通過(guò)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)處理了,然后金蝶系統(tǒng)就會(huì)有數(shù)據(jù)。現(xiàn)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)不小心誤刪除了一個(gè)固定資產(chǎn),我金蝶系統(tǒng)就生成了清理單了。現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理需要做賬,然后又重新入庫(kù),但是我不知道怎么做才能平賬,如果重新入又按以前的院值入嗎?折舊年限是不是就按把已經(jīng)折舊的減出來(lái)
老師好!請(qǐng)問(wèn)給醫(yī)院開(kāi)具骨科耗材的發(fā)票,其中一個(gè)不是集采目錄的,只能贈(zèng)送,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)贈(zèng)送的是否需要開(kāi)具發(fā)票給醫(yī)院呢?如何開(kāi)具呢?謝謝老師!
比如虧損12萬(wàn),需要合伙人承擔(dān)平分,記賬憑證應(yīng)該怎么記
請(qǐng)問(wèn)公司社保費(fèi)需要計(jì)提嗎?去年12月份社保費(fèi)和公積金可以以直接管理費(fèi)用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設(shè)費(fèi)計(jì)算依據(jù)的文件是哪個(gè)
老師財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)怎樣操作啊
法人個(gè)人把錢(qián)給員工60000,員工轉(zhuǎn)到40000轉(zhuǎn)到公司賬號(hào),2萬(wàn)支付工作需要業(yè)務(wù)費(fèi),這樣分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn):資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)不可以嗎?
老師 一個(gè)剛來(lái)的會(huì)計(jì) 讓她付款 她說(shuō)快下班了 今天還得轉(zhuǎn) 后面看到工作量又說(shuō) 這么多 體現(xiàn)這個(gè)會(huì)計(jì)如何
法人和執(zhí)行董事不在本單位繳納社保和簽訂勞動(dòng)合同是否可以,就職于其他單位是否可以
如果用中天易單證備案后,電子稅務(wù)局還要操作,備案完成嗎?還是自動(dòng)顯示備案完成