是不是建筑業,掛工程施工下面 就可以,貸原材料 貸其他應付款等
老師:之前沒做過工程的帳,現在采購一些材料(黃砂/塊石/配電箱/銅芯塑料絕緣線/PE護套管 等等材料,那么我是不是要做原材料的入庫單,再做借:原材料,貨:應付帳款 另外還有一個人開的機械費發票我可以直接做借:工程成本--合同成本--機械費 貸:應付帳款 那如果材料是直接拉到工地去用了,沒有入庫這一步,可不可以直接借借:工程成本--合同成本--材料費 貸:應付帳款,不做入庫單了可以嗎
老師,我們是做工程的單位,本月沒有收入,但是有材料費用了,平時把材料費用做成成本了,現在把這些還想等著有了收入再做在成本里,我該怎么做賬?
老師,我們這個月進度沒有下來,沒有收入,但是領用材料了,請問這個月還轉成本嗎?把工程施工轉到工程結算成本里面
老師,我家企業是做室內裝修工程的,我們包工包料的,現在比如說A工程,進來的材料,是計入庫存商品,還是原材料? 等工程完結再把這些材料結轉到成本里面,還是邊領用邊結轉? 還有收到人工勞務費發票,收到就結轉到成本嗎?
比如一個單位,有erp所以材料收發存都有錄入,但是他們財務部只有一個人,忙不過來,一直沒算過材料成本,也沒做過這方面的賬,只是在材料入庫的時候做了應付賬款,后面再付了款,我現在該怎么補救
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
是的,那么我做成借工程施工—間接費用,貸現金,可以嗎?
先做借原材料貸應付賬款,領用做借工程施工貸原材料,別的工程上面費用可以按你寫做