您好 可以去稅務局把這張票沖紅
個人在電子稅務局代開了一張幾十萬的普票,現(xiàn)在對方公司不要貨物了,我可以去稅務局把這張票沖紅嗎
老師請問一下我們是個體戶,20年第四季度開票超過三十萬了,現(xiàn)在要交增值稅,本來我們是控制在二十幾萬,不超三十萬,但是代開了一張專票超了 現(xiàn)在我們的客戶愿意把代開給他的專票給我們 我們拿去稅務局紅沖了,第四季度的增值稅還要交嘛?
老師,上午好!我們的供貨方在我們不知情的情況下,開了這張電子發(fā)票,現(xiàn)在稅局那邊說要查賬,對方公司,紅沖掉不可以嗎?
老師,我這邊開了一張200的電子專票,在紅沖的過程中,我紅沖了一張100的,還有一個100的不讓我提交紅字信息表了,是不能分開紅沖嗎?可以去稅務局給紅沖掉嗎?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務局上申請代開了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號錯誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場提交資料申請紅沖代開的專票,但是已經過去了兩個月,想問一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改??!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預繳?
稅費的話有5000以上 稅務局會不會認為我是在虛開
沖紅的話 要寫說明的 還要購買方出證明 不會認為您虛開的
主要是金額有點大 又是個人發(fā)票 那一般需要提交什么資料呢
申請紅沖說明 對方的證明 原來代開發(fā)票兩聯(lián) 繳稅單 經辦人身份證? 大廳填寫申報表 地區(qū)不同 可能還有差異 可以具體咨詢下當地稅務大廳或者12366 以當地為準
對方證明一般是說什么?證明因為什么原因不需要這批貨了嗎? 還有稅務局會退稅嗎
是的?證明因為什么原因不需要這批貨?稅務局會退稅
稅務局會不會查賬
您是個人 去哪里查賬啊
主要因為我是公司員工 找了個渠道 有優(yōu)惠價 但是公司不愿意付錢 票也沒有抵扣 也不要貨了 很多人說稅務局會認為我是虛開 現(xiàn)在都不知道怎么辦
只要是看單位是否能給您開退貨證明
繳費單在哪里打印
您當時開具發(fā)票的時候繳稅單沒有?
代開增值稅發(fā)票繳納稅款申報單嗎?
代開增值稅發(fā)票繳納稅款申報單 繳稅單有嗎
只有代開增值稅發(fā)票繳納稅款申報單 里面有城建稅這類的還有開票內容 當時只打印了這個
那您手機繳納的明細還有的吧
手機有的,不過繳費單不可以重新在電子稅務局重新打印嗎
繳費單應該可以重新在電子稅務局重新打印