生成申報(bào)表,截圖給我看下,不成功提示啥,
老師您好,我想問(wèn)問(wèn)我們公司是個(gè)體戶(hù)主要以租賃打印機(jī)為主,由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)幫忙做外賬,之前因?yàn)榇_(kāi)專(zhuān)票太多稅局不愿代開(kāi),目前剛申請(qǐng)自開(kāi)專(zhuān)票,現(xiàn)在因?yàn)闀?huì)計(jì)機(jī)構(gòu)每個(gè)月只幫忙交稅一直沒(méi)有幫忙申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,不讓多申請(qǐng)專(zhuān)票份數(shù),導(dǎo)致專(zhuān)票嚴(yán)重不夠用,讓我們把之前的報(bào)表上傳才通過(guò),這個(gè)可能要很久,請(qǐng)問(wèn)還有什么辦法可以有專(zhuān)票?新注冊(cè)一個(gè)公司么?麻煩了,謝謝!
我們是小規(guī)模納稅人,我今天進(jìn)行申報(bào)繳稅,總是顯示不通過(guò) 相差的金額就是7-9月份的發(fā)票金額和稅款 以前都不需要填寫(xiě)這個(gè)報(bào)表就能審核通過(guò),不知道這次為什么 我再申報(bào)繳稅前,在金稅盤(pán)開(kāi)票系統(tǒng)上不知道怎么把抄報(bào)稅狀態(tài)給改成了已申報(bào)繳稅狀態(tài),會(huì)是跟這個(gè)有關(guān)系嗎?
老師,幫忙看下小規(guī)模申報(bào)表,引導(dǎo)性申報(bào)為什么不成功呢,以前就這樣操作的,是不是跟稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票有關(guān)系
老師,季度30萬(wàn)元免稅,是指開(kāi)專(zhuān)票,還是開(kāi)普票呢。 那么這里的教育費(fèi)和地方教育費(fèi)附加給是就不用填了,直接為0 這家是小規(guī)模納稅人的建筑企業(yè),今年2季度沒(méi)有開(kāi)過(guò)普票,但是在稅務(wù)局帶開(kāi)了5萬(wàn)多元的專(zhuān)票。老師你幫看看申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就差退款到公司賬戶(hù)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專(zhuān)票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專(zhuān)票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。
老師,婚慶公司大額采購(gòu)婚紗,可以一次入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?這樣一次入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如果當(dāng)月收入少,成本倒掛了,可以嗎
老師,五一法定是哪天?是一天還是三天?
我們有個(gè)在建的水廠項(xiàng)目,完工后是自己公司銷(xiāo)售礦泉水,現(xiàn)在還沒(méi)驗(yàn)收成功,發(fā)生的費(fèi)用那些還是掛在在加工廠,近期買(mǎi)的化驗(yàn)室里面的設(shè)備,金額超過(guò)一千的我是入了資產(chǎn),那其他小的那些雜物我要入到哪個(gè)科目呀
快手收了稅,在個(gè)人所得稅申請(qǐng)退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據(jù)哪里的數(shù)據(jù),填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師,無(wú)償提供給臺(tái)灣公司一臺(tái)機(jī)器,當(dāng)然沒(méi)有收匯,這樣我采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
老師超額累進(jìn)稅率是起征點(diǎn)還是免征額
出口業(yè)務(wù),比如,進(jìn)貨100萬(wàn),稅13萬(wàn) 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷(xiāo)售完后,銷(xiāo)售額120萬(wàn)、稅15.6萬(wàn), 最后實(shí)際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊(cè)了個(gè)體和公司,因?yàn)殚_(kāi)發(fā)票的比較少,只開(kāi)發(fā)票的走公司,但是個(gè)體的成本票也都開(kāi)到了公司,導(dǎo)致成本費(fèi)用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動(dòng)填數(shù)據(jù)強(qiáng)制申報(bào)了?,F(xiàn)在有什么補(bǔ)救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
顯示減免不能大于應(yīng)納稅額
點(diǎn)下就出現(xiàn)納稅申報(bào)表
稅費(fèi)結(jié)果這個(gè)數(shù)字咋來(lái)的, 79.208? 這個(gè)改為這個(gè)數(shù)據(jù),不是2000多,
這個(gè)應(yīng)該是在減免稅申報(bào)明細(xì)里改嗎,這個(gè)表填的是79.21
2556.76是免稅的2477.55加上已交的79.21
不是,別的都沒(méi)有問(wèn)題,就是你申報(bào)結(jié)果有問(wèn)題,計(jì)稅依據(jù)和應(yīng)納稅額可以改嗎,就是第一個(gè)截圖給我看那個(gè)表,
不可以直接改,點(diǎn)下減免稅額就進(jìn)入納稅申報(bào)表了
那你需要問(wèn)你稅局,你主表是對(duì)的,這個(gè)附表也沒(méi)有問(wèn)題,看你這個(gè)咋處理,就是生產(chǎn)這個(gè)結(jié)果這個(gè)提示不對(duì),