20年應(yīng)該暫估,收到發(fā)票,沖減暫估,按發(fā)票入賬
老師好,公司20年7月份購買的雜糧,當(dāng)時沒有開回來發(fā)票,21年1月開回來發(fā)票以后直接做到7月份的憑證里可以嗎?
老師,我想一下公司的業(yè)務(wù)是21年發(fā)生的。22年1月把發(fā)票開開進來的,發(fā)票直接做到21年12月賬里可以嗎
老師,請教一下,2021年發(fā)生的成本費用原來沒開來票,2022年1月份才開的票可以做賬放到21年12月份憑證里嗎?
老師 21年12月發(fā)生的業(yè)務(wù) 發(fā)票是22年2月份開回來的 在21年12月做暫估后在22年2月份做沖銷嗎 還是直接可以在12月份就可以做賬了
老師,年底了,公司有部份的發(fā)票沒有回來,可以先入成本和費用嗎?等發(fā)票回來時,開票時間有可能是23年1月或2月了,可以嗎
老師,一般納稅人外購產(chǎn)品用于員工福利,該怎么做分錄
車輛保養(yǎng)需要哪些手續(xù)給財務(wù)?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結(jié)轉(zhuǎn)是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發(fā)票上必須體現(xiàn)9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內(nèi)
發(fā)票額度210000,結(jié)果開了一張310000的發(fā)票也能開的,怎么回事
銷售部領(lǐng)用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現(xiàn),編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現(xiàn)金收訖,根據(jù)內(nèi)容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數(shù)
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發(fā)電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現(xiàn)在客戶就是要求要把這些計入固定資產(chǎn)里 請問老師應(yīng)該怎么做呢 難不成只把科目調(diào)成固定資產(chǎn)嗎 那我24年的報表要調(diào)嗎 如果要調(diào) 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調(diào)整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調(diào)整項目明細表——跨期扣除項目”的“調(diào)減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
購買的雜糧做到主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用里呢?
會計分錄該怎么做呢
這個雜糧是你要出售的商品嗎
員工吃了
那你這個可以計入費用的