你好在22年的二月份沖銷
老師:21年12月發生的招待費,發票也是12月,但是到2022年2月才給報銷的,那我在22年2月再做賬務處理,可以不?
老師,如果21年有暫估的成本,但是發票是22年2月開回來的。那這個賬務處理是在21年12月賬務中,把暫估的成本紅沖,然后在21年12月把22年2月的發票做進去對嘛?
老師,如果21年有暫估的成本,但是發票是22年2月開回來的。那這個賬務處理是在21年12月賬務中,把暫估的成本紅沖,然后在21年12月把22年2月的發票做進去,還是怎么處理?
老師 21年12月發生的業務 發票是22年2月份開回來的 在21年12月做暫估后在22年2月份做沖銷嗎 還是直接可以在12月份就可以做賬了
老師 在21年12月做的暫估 22年2月份進的發票做的沖銷 但是做沖銷的發票款項是6月份付的 這個怎么做賬
呃,賬上有現金500多500多萬虧損,然后現金虧損500萬,這樣的話會有涉涉稅風險,如何調賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
請問老師,租賃合同,公章是公司的章,但是法人的名字是錯的,有影響么?需要重新簽訂么?
虧損彌補是用掙錢的,就是年份彌補以前五年的那個就是虧損,那以后年度的虧損可以用先前的盈利來彌補虧損嗎?比如說第一年虧十萬,第二年虧20萬,第三年虧30萬,第四年掙了100萬,我可以彌補第一年,第二年,第三年的虧損,我我以后就五年,我又虧了十萬,第六年又虧了十萬,我可以用第四年的100萬塊錢來彌補嗎我?
蘋果老師接其他老師勿接
老師,你好。請問我們公司需要收對方公司運費2萬元,但要支付給對方公司3萬元的賠付款,因此我們給對方開2萬元的運費發票,對方給我們開3萬元的商品賠償的發票,最后我們轉1萬元給對方公司(3一2=1萬元),請問這檔處理可以嗎?(還是說必須我們轉3萬給對方,對方再轉2萬給我方)
你好老師,企業所得稅這塊兒,怎么區分5%和25%征收。
蘋果老師接其他老師勿接
蘋果老師接其他老師勿接
信息技術咨詢服務,專用發票一般稅率是多少?
先暫估后沖銷對吧
對的是的,是這么做的。
收到老師
不用客氣,工作愉快。