你好 那就做固定資產的
我單位福利費按工資總額14%計提,但實際發生的福利費很少,計提時計入生產成本丶制造費用管理費用,年末結余全部沖了管理費用。個人覺得這樣處理對成本核算對一定的影響。請問新準則下可以不計提嗎,發生時按受益對象直接計入相關成本費用?
老師我們酒店這個月已經裝修完畢開業了,但是還有好多裝修材料的發票沒有回來,之前裝修的費用我記入在建工程~裝修工程里了,但是還有好多裝修材料發票沒回來, 在建工程我沒法轉入固定資產啊,我是等發票回來一起轉入固定資產,還是先轉一部分剩余的回來發票在轉入固定資產啊
你好,員工外出聚餐,開票用公司的抬頭,開太多了,入賬的話福利費就要超過工資薪金總額的 14% 。可以不入賬的嗎?還是一定要入賬
老師,公司收到的餐費發票,除了做業務招待費和職工福利還能做什么,最好可以全額計入費用。因為收入,因為收入不算多,工資總額也很少,到時候涉及納稅調整的太多了,如果我做工人的餐費,還需要調整嗎?這個算成本還是福利費啊?如何賬務處理?做工人的福利費,如果是成本,那需要計入工人的工資記個稅嘛?
員工買了很貴的手機,開了發票我入固定資產還是費用呢,福利費要控制工資總額14%來扣,這個太多了不能入啊
以前年度的企業所得稅更正申報需要哪些資料。如何操作
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,計入什么科目二級科目是什么,就是接的婚慶然后包括化妝攝影,都是從外面找的化妝攝影師,其實就是轉一下手給付給他們
老師:工資申報金額。計提金額,實際發放金額都不相符,是哪個為主填寫匯算表
老師您好,銀行貸款調整財務報表,只把負債應付賬款,其他應付款調少了一部分,資產總額沒變,現金流量表數據不動,可以嗎?
公司找個人做了一個裝修的工程30萬,但我這個人沒有公司,可以去稅務局代開嗎
老師cd是為啥選擇呢
成品過期已當廢品賣了,那我這些庫存商品就沒有了,我憑證要怎么做
去客戶廠里拉產品來加工,這個通行費要進入成本嗎
老師,那法人沒有開代發工資證明的情況下,是不是最好老板先把錢轉到公戶然后公戶同一發工資比較好
銀行貸款,得去銀行轉賬直接轉給供應商,我這邊怎么做賬,
這樣啊,手機有2萬多塊錢
你好,可以做固定資產的。
這個稅盤的我當月買進來當月抵扣 我就直做了抵減的另一筆分錄了是嗎,一起做對吧
借管理費用,貸銀行存款借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數。