你好 你們年末為什么全部沖掉管理費用 。 你們應該是實際發生了多少就計提多少來做賬的
我單位福利費按工資總額14%計提,但實際發生的福利費很少,計提時計入生產成本丶制造費用管理費用,年末結余全部沖了管理費用。個人覺得這樣處理對成本核算對一定的影響。請問新準則下可以不計提嗎,發生時按受益對象直接計入相關成本費用?
這個題目怎么選:)6.生產特點和管理要求對于產品成本計算的影響,主要表現在( ) A.產品生產的品種上 B.成本計算程序上 C.產品生產的批次上 D.成本計算對象的確定上 )7.如果同一時期內,在幾張定單中規格有相同的產品,則計算成本時可以( )A.按定單分批組織生產 B.按品種分批組織生產 C按產品的組成部分分批組織生產 D.將相同產品合為一批組織生產 ( )8.采用簡化的分批法,分配間接計入費用并計算登記該批完工產品的成本是在( ) A.月末時 B.季末時 C.年末時 D.有產品完工時 ( )9.產品成本計算的品種法適用于( ) A大量大批多步驟生產,管理要求提供半成品成本資料 B.小批單件單步驟生產 C.大量大批多步驟生產 D.大量大批單步驟生產 ( )13.下列各項不計入產品成本的費用是() A直接材料費用 B.車間管理人員工資 C.車間廠房折舊費 D.廠部辦公樓折舊費
(1)應付工資100000元。其中,銷售人員工資20000,生產人員工資40000,車間管理人員工資20000,行政管理人員工資20000,代扣代繳個人所得稅5000元,工資和稅款用銀行存款支付。 (2)用現金支付管理費用22490元。 (3)按前述工資總額的8%提取職工福利費,按工資總額2%提取工會經費。 (4)收到原料一批,貨款(含增值稅)113000元,用銀行存款支付100000元,余款未付,材料核算采用實際成本計價法。 (5)生產領用原料一批,價款200000元。(6)計算本期應交城市維護建設稅510元,教育費附加1530元。 (7)計提固定資產折舊30000,其中車間提取20000元,廠部管理部門提取10000元。 (8)結轉制造費用、完工產品生產成本(無期初在產品、本期生產的產品全部完工入庫)。 (9)應收賬款本年末應計提壞賬準備9000元,其他應收款本年末應計提壞賬準備1000元(上年末應收賬款計提壞賬準備5000元,其他應收款未計提壞賬準備)。
(1)應付工資100000元。其中,銷售人員工資20000,生產人員工資40000,車間管理人員工資20000,行政管理人員工資20000,代扣代繳個人所得稅5000元,工資和稅款用銀行存款支付。(2)用現金支付管理費用22490元。(3)按前述工資總額的8%提取職工福利費,按工資總額2%提取工會經費。(4)收到原料一批,貨款(含增值稅)113000元,用銀行存款支付100000元,余款未付,材料核算采用實際成本計價法。(5)生產領用原料一批,價款200000元。(6)計算本期應交城市維護建設稅510元,教育費附加1530元。(7)計提固定資產折舊30000,其中車間提取20000元,廠部管理部門提取10000元。(8)結轉制造費用、完工產品生產成本(無期初在產品、本期生產的產品全部完工入庫)。(9)應收賬款本年末應計提壞賬準備9000元,其他應收款本年末應計提壞賬準備1000元(上年末應收賬款計提壞賬準備5000元,其他應收款未計提壞賬準備)。
展望公司生產甲產品,2021年11月初存貨數量為0,11月生產甲品5000件,單位產品生產工時2小時,銷售4000件,每件售100元11月有關成本費用賬戶發生額記錄如下。生產成本為335000元,其中,直接材料180000元(生產開始時一次投入),直接人工60000元(計件工資)間接人工20000元(計時工資),折1費40000元(按生產工時計提),其他生產費用35000元((與生產工時的函數關系模型為:y=3×+5000)。管理費用為43000元,其中,管理人員工資14000元(計時工資),折1日費21000元(直線法計提),辦公費用(每月)8000元。銷售費用為47000元,其中,銷售傭金40000元(按每件10元標準計提),日常支出(每月)3000元,廣告費用(每月)4000元。問題(1)分別按完全成本法、變動成本法計算本月產品生產成本、銷售成本、期末存貨成本。(2)分別按完全成本法、變動成本法計算本月營業利潤與利潤差異,說明營業利潤出現差異的原因。
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
我剛入公司,就是覺得沖管理費用不應該。可以不計提嗎?發生多少直接入賬。
你好 發生了多少就做多少 這個是的 。到時發生后在補計提處理 因為你是要走應付職工薪酬科目過渡下
嗯。發生時,借:應付職工薪酬一福利費,貸:現金或銀存,分配時,借:管理費用等一福利費,貸:應付職工薪酬一福利費。這樣做對吧?
你好嗯是的 是這樣來做分錄的
那工會經費與職工教育經費也是如此處理嗎?
你好 是的 都是按你實際發生后才做分錄的