你好,要攤銷可以按5年攤銷的,計入營業外支出科目
請問老師,我的在建工程尾款轉入長期待攤費用中,尾款支出,這部分尾款怎么攤銷,按照剩余年限嗎??
公司請人建設網站,1月份支付了7萬且收到票,當時不知道有尾款就做了會計分錄,借長期待攤費用7萬,待銀存7萬。分三年攤銷,2月份開始每個月攤銷時做 借銷售費用-業務宣傳費 ,貸長期待攤費用。5月份又支付了尾款3萬且收到票,請問從5月份開始具體會計分錄應該怎么調整?這個尾款的3萬是從5月份開始攤銷嗎?分錄越詳細越好謝謝!
老師,想問一下,我們是幼兒園,政府會計制度 一、我們的大門口加裝一個雨棚,這個雨棚合同造價是9萬多,分兩次轉賬,第一次轉60%是記到在建工程嗎?第二次完工后付尾款是把尾款記入在建工程,然后再把在建工程轉到長期待攤費用嗎
老師你好,請問工程款未結清,發票目前只取得了以付款部分的發票,這種情況下(留有5%的質保金兩年后支付),在建工程可以轉入長期待攤費用然后進行攤銷嗎?還是需要兩年后支付完剩余的質保金后在轉入長期待攤費用攤銷?
老師,我們前廳展廳裝修基本完工,還有點小問題對方沒解決,尾款沒付,發票也沒開,賬上掛的在建工程是轉為長期待攤費用?然后開始攤銷?
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
我可以單獨放到長期待攤費用,然后按照原工程的剩余攤銷月數20個月,用尾款4萬/20個月,進項攤銷嗎?
你好,原工程的剩余攤銷月數20個月這個具體是指什么
在建工程早已轉入長期待攤費用,就差尾款4萬沒有轉入,5年也就是60個月攤銷的,今年還剩20個月的攤銷年限。尾款今年支付,所以尾款金額按照20個月攤銷。
你好,按規定要調整以前的攤銷,借以前年度損益調整,貸長期待攤費用
我這種處理方式不可以嗎?這樣也不用進行調整
你好,實務中有直接就計算到以后月份,數額不大是可以的,