同學你好 先別 等發票開了再轉長期待攤費用
我們是4S店,18年建了個新店,并已開始使用,建好了才說這個店不是我們的資產,算租用,在建的過程中發生了80多萬的費用入的在建工程,這80多萬也不會付我們了,一直掛在賬上,現在想把這個在建工程轉入長期待攤,請問老師,這樣可不可以?或者老師有沒有更好的處理方法?
老師,我想問下,我們公司租賃的廠房1600平,2020年辦公室帶車間發生裝修費360多萬,8月底裝修完畢,9月份投入使用,因為我到現在都沒付款對方,對方也就未給我司開具發票。我想問下我會計賬目上我能先把這360萬記入 借:長期待攤費用360 貸:應付賬款360 然后我從9月份開始按剩余租期每月攤銷了,我這樣做賬可以嗎?
我們去年租賃廠房,辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用,去年11月已經生產,之前我們入在建工程是按照發票入賬的,有些供應商發票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉入長期待攤費用,那么這個待攤費用10月份進行分攤開始3年嗎
老師 您好 我們單位是研發醫藥的 現在裝修實驗室 在2022年12月收到一部分發票 待攤金額放在了長期待攤費用里 每月開始攤銷費用 今年4月收到一部分發票 7月收到最后剩余的發票 那之前攤銷的費用 可以不用管嗎 待攤銷的金額=2022年待攤銷剩余金額+2023.4月收的金額(一直沒攤銷過)+2023.7月待攤銷的金額之和除以3年再除以12個月 然后是每個月攤銷的金額 是這樣理解嗎 謝謝 老師 還有一個問題 裝修實驗室的發票 可以入長期待攤費用嗎 還是放在建工程里呢 謝謝
老師,我們前廳展廳裝修基本完工,還有點小問題對方沒解決,尾款沒付,發票也沒開,賬上掛的在建工程是轉為長期待攤費用?然后開始攤銷?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
那對方如果一直不開發票說全款后再開呢?
那尾款你們也不付了嗎
驗收時大體是完工狀態,有個小問題對方一直沒解決,就沒付尾款,然后拖了兩三個月,賬上一直掛的在建工程
先掛著吧,得全部收到發票再轉到固定資產 要不然尾款付了之后開了那部分發票沒法做了