退貨,你紅沖你的無票收入,借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數。 銷售給別人之后,你確認收入,借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。
上兩個月別人在我們公司購買了商品,支付了貨款3500元,我上個月做了賬,這個月他讓我給他開發票,然后他們轉了3500到我們公賬,我們又把這3500給回他現金了,我現在改怎么做這次的分錄
我上個月我筆銷售未開發票,這個月開了然后又做廢了,因為這個公司不買了,我們又買個另一個公司了,賬務怎么處理
我們11月有一批商品買給了一個公司沒有給錢,做的無票收入,然后12月他們不要了,然后12月我又買給其他公司,賬賬怎么調整
我們11月有一批商品買給了一個公司沒有給錢,做的無票收入,然后12月開票了,他們不要了,然后發票做廢了,然后12月我又買給其他公司,開票了。賬賬怎么調整
老師,對方公司在12月份的時候開了一張專票給我公司,然后在1月份的時候發現他們是開錯了公司,然后他們在1月份紅沖了,請問我們公司就這張發票問題要做賬務處理嗎?(我公司沒有收到發票,也沒有認證,但是稅務系統里查得到這張發票)
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風險嗎?
老師,我們用的收銀系統美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產出口退稅企業明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?
我們公司提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務費,以及后續換濾芯的錢,這個怎么開票?合同怎么簽?
老師,一般納稅人銷售貨物,24年8月份的業務,但是25年1月才開票,由于之前的會計沒有把這筆業務做到24你8月,而且24年已經結賬了,應該怎么去做這筆業務呢?
500萬元以下的固定資產,在計算應納稅所得額的時候,一次性稅前扣除。這個是在平時季度預繳的時候扣除還是匯算清繳的時候扣除?
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進項稅額轉出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
成本不用沖嗎?
成本搭了往來的
可以把成本也沖掉不。
因為后來賣給了母公司,我合并報表不好弄
不需要 成本暫估的時候已經做了
但是搭的要來不對,沒關系的嗎?
那我合并報表,母子關系不用抵消嗎?
需要抵消但是不影響你自己做的
關鍵是12月不沖成本,怎么抵消,12月的成本有沒有增加
你好 借主營業務成本負數貸庫存商品負數,沖退貨的 然后又銷售出去借主營業務成本貸庫存商品
還是要沖成本邁,到底沖不沖成本
你的收入沖了一次 成本也得沖 然后又銷售出去了 成本跟著結轉 11月份做收入加成本 12月份退收入沖成本 然后增加收入增加成本 你細品
老師你一會兒說沖一會兒不沖,你說不沖成本也沒事,所以到底沖不沖
不沖 你看我給你的分錄12月份成本沒變化 不是嗎 直接就可以不再用做的
我的意思的本來銷售是給其他公司,但是現在銷售給了母公司,直接沖銷售,確認銷售,合并報表的時候銷售增加了,但是母公司和子公司的成本沒增加呀
你的收入和成本都是在11月份增加的 12月份沒有增加收入
那我12月份的合并報表收入和成本不需要抵消嗎?
12月沒發生,怎么抵消
11月份借應收賬款貸主營業務收入應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品 12月份 退貨 借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數 借主營業務成本負數貸庫存商品負數, 銷售給別人之后,你確認收入,借應收賬款貸主營業務收入應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品
你這個分錄難道沒沖成本嗎?
這次是完整的 先做收入結轉成本 對方退貨沖收入沖成本 然后銷售出去再做收入 然后再結轉成本 11月份正數 12月份負數 然后做正數 實際12月份就是0
我懂老師的意思,其實12月直接沖未開發票收入,不沖成本也可以的對吧。沒多大的影響對吧,我就是想問我的合并報表怎么抵消
是的 母公司購買之后銷售了嘛