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我們11月有一批商品買給了一個公司沒有給錢,做的無票收入,然后12月開票了,他們不要了,然后發票做廢了,然后12月我又買給其他公司,開票了。賬賬怎么調整

2021-01-02 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-02 16:30

退貨,你紅沖你的無票收入,借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數。 銷售給別人之后,你確認收入,借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。

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快賬用戶9259 追問 2021-01-02 16:30

成本不用沖嗎?

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快賬用戶9259 追問 2021-01-02 16:31

成本搭了往來的

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快賬用戶9259 追問 2021-01-02 16:32

可以把成本也沖掉不。

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快賬用戶9259 追問 2021-01-02 16:34

因為后來賣給了母公司,我合并報表不好弄

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齊紅老師 解答 2021-01-02 16:37

不需要 成本暫估的時候已經做了

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快賬用戶9259 追問 2021-01-02 16:38

但是搭的要來不對,沒關系的嗎?

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快賬用戶9259 追問 2021-01-02 16:38

那我合并報表,母子關系不用抵消嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-02 16:39

需要抵消但是不影響你自己做的

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快賬用戶9259 追問 2021-01-02 16:39

關鍵是12月不沖成本,怎么抵消,12月的成本有沒有增加

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齊紅老師 解答 2021-01-02 16:41

你好 借主營業務成本負數貸庫存商品負數,沖退貨的 然后又銷售出去借主營業務成本貸庫存商品

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快賬用戶9259 追問 2021-01-02 16:45

還是要沖成本邁,到底沖不沖成本

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齊紅老師 解答 2021-01-02 16:49

你的收入沖了一次 成本也得沖 然后又銷售出去了 成本跟著結轉 11月份做收入加成本 12月份退收入沖成本 然后增加收入增加成本 你細品

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快賬用戶9259 追問 2021-01-02 16:50

老師你一會兒說沖一會兒不沖,你說不沖成本也沒事,所以到底沖不沖

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齊紅老師 解答 2021-01-02 16:51

不沖 你看我給你的分錄12月份成本沒變化 不是嗎 直接就可以不再用做的

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快賬用戶9259 追問 2021-01-02 16:54

我的意思的本來銷售是給其他公司,但是現在銷售給了母公司,直接沖銷售,確認銷售,合并報表的時候銷售增加了,但是母公司和子公司的成本沒增加呀

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齊紅老師 解答 2021-01-02 16:56

你的收入和成本都是在11月份增加的 12月份沒有增加收入

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快賬用戶9259 追問 2021-01-02 16:57

那我12月份的合并報表收入和成本不需要抵消嗎?

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快賬用戶9259 追問 2021-01-02 16:57

12月沒發生,怎么抵消

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齊紅老師 解答 2021-01-02 16:57

11月份借應收賬款貸主營業務收入應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品 12月份 退貨 借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數 借主營業務成本負數貸庫存商品負數, 銷售給別人之后,你確認收入,借應收賬款貸主營業務收入應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品

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快賬用戶9259 追問 2021-01-02 16:59

你這個分錄難道沒沖成本嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-02 17:01

這次是完整的 先做收入結轉成本 對方退貨沖收入沖成本 然后銷售出去再做收入 然后再結轉成本 11月份正數 12月份負數 然后做正數 實際12月份就是0

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快賬用戶9259 追問 2021-01-02 17:06

我懂老師的意思,其實12月直接沖未開發票收入,不沖成本也可以的對吧。沒多大的影響對吧,我就是想問我的合并報表怎么抵消

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齊紅老師 解答 2021-01-02 17:10

是的 母公司購買之后銷售了嘛

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退貨,你紅沖你的無票收入,借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數。 銷售給別人之后,你確認收入,借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。
2021-01-02
你好 11月確認收入和成本,然后12月份沖11月無票收入,再確認有票收入
2021-01-03
同學,你好 其他公司要發票嗎?
2021-01-02
你好,那你們怎么開具發票
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1月原分錄紅沖,再按新發票重新做
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