你好 把增值稅結轉到營業外收入 不計提附加稅
老師,小規模納稅人季度開票超過30萬,做賬的時候增值稅需要結轉嗎?附加稅分錄怎么寫?
小規模納稅人一個季度開票未超過30萬,年末還需要結轉增值稅和計提附加稅不
小規模納稅人月未超過10萬 需要計提附加稅嗎?在還不確定季度超過了30萬沒有
小規模納稅人一季度超了30萬,到下個季度申報需要繳納上個季度超30萬后的增值稅和附加稅,請問附加稅需要在上一季度計提嗎?
老師,小規模納稅人,二季度超過30萬需要繳納增值稅,還需要繳納附加稅,附加稅季度末需要先計提嗎?還是繳納的時候計提也可以?
固定資產清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產品出差的差旅費,是直接計入生產成本_A產品,還是計入制造費用,在結轉到生產成本-A產品
老師您好,請問電子稅務局紅沖發票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經認證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
老師您好,請問電子稅務局變更開票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現在一次性發放,個稅怎么計算?因為有以前年度的工資一共 20萬,但是個稅都沒有計提
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現在注冊公司是要求5年內交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計單位的2024年的招投標過程資料我看過了,沒有發現問題,項目經理又安排人再看一遍是什么意思?
不是小規模納稅人不需要結轉增值稅嗎?
你好,你需要結轉到營業外收入,不是嗎?借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
小規模納稅人,不是不需要結轉增值稅,也啥要結轉到營業外收入
你好,你有應交稅費,應交增值稅余額,你這個放到哪里呀? 他說的不結轉增值稅,是繳納的時候不需要結轉,直接做繳納的分錄。
小規模繳不繳增值稅都要結轉到營業外收入嗎?
你好不交增值稅的時候,需要結轉到營業外收入 繳納的時候不需要。
那我這個月需要繳納的,怎么處理,直接計提附加稅就行了邁
十二月份計提附加稅 繳納的增值稅附加稅在這個月做。
我說的就是十二月的賬
12月份計提附加稅 一月份繳納
需要繳納的12月怎么做
不需要繳納增值稅的,12月直接把增值稅轉到營業外收入就行了邁。
借稅金及附加貸應交稅費附加稅, 一月份借應交稅費應交增值稅貸銀行存款借應交稅費附加稅貸銀行存款 是
12到底是借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。還是借稅金及附加貸應交稅費附加稅
需要交增值稅和附加稅的 借稅金及附加貸應交稅費。
需要繳納增值稅的 借稅金及附加 貸應交稅費 然后計提附加稅是不
你好,借稅金及附加貸應交稅費,這個就是計提附加稅的。
增值稅需要繳納什么都不需要做,次月直接做繳納的分錄就可以。
需要繳納增值稅的12月就是計提一哈附加稅,就行了對吧
不需要繳納的, 把增值稅結轉到營業外收入 不計提附加稅
我說對了吧
你好 是的 是的 是這么做的