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年底沖回多計提工資,怎么做分錄

2021-01-02 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-02 09:06

你好 這個如果是當年的 借:應付職工薪酬 貸:管理費用等 如果是跨年了 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整

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快賬用戶8979 追問 2021-01-02 09:12

那少提的呢

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齊紅老師 解答 2021-01-02 09:12

你好,那么是做相反的分錄的 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬

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快賬用戶8979 追問 2021-01-02 09:18

跨年的那個呢

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齊紅老師 解答 2021-01-02 09:19

你好 借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬

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快賬用戶8979 追問 2021-01-02 09:20

好的,那2020年12月做賬,需要結轉的有哪些呢

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齊紅老師 解答 2021-01-02 09:21

你好,主要是損益表里面的科目,要轉到利潤分配---未分配利潤的

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快賬用戶8979 追問 2021-01-02 09:22

我用以前年度損益這個科目。還需要結轉嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-02 09:23

你好,這個是需要結轉的

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你好 這個如果是當年的 借:應付職工薪酬 貸:管理費用等 如果是跨年了 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整
2021-01-02
你好 紅字沖減之前的計提憑證即可!
2020-08-06
你好 沖19年多計提工資分錄是 借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整等科目 沖19年多發放的分錄是 借:銀行存款等科目,貸:應付職工薪酬
2021-01-08
你好,是工資薪金多做嗎?借應付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤。
2022-04-13
你好同學: 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:盈余公積 貸:利潤分配——未分配利潤 去年已經結轉,直接按照計提錯誤進行更正就可以啦,因為分錄只能寫在次年的分錄中了。
2022-03-31
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