你好 這個如果是當年的 借:應付職工薪酬 貸:管理費用等 如果是跨年了 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整
沖回1月份多計提的工資薪金,分錄怎么做?
老師上年和當年多提工資要怎么做沖回,麻煩告知下分錄
年底沖回多計提工資,怎么做分錄
年底12月份工資計提事項,多計提的獎金及激勵,次年沖回要求,怎么沖,什么順序
年底12月份工資計提事項,多計提的獎金及激勵,次年沖回要求,怎么沖,什么順序
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
那少提的呢
你好,那么是做相反的分錄的 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬
跨年的那個呢
你好 借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬
好的,那2020年12月做賬,需要結轉的有哪些呢
你好,主要是損益表里面的科目,要轉到利潤分配---未分配利潤的
我用以前年度損益這個科目。還需要結轉嗎
你好,這個是需要結轉的