你好同學: 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:盈余公積 貸:利潤分配——未分配利潤 去年已經結轉,直接按照計提錯誤進行更正就可以啦,因為分錄只能寫在次年的分錄中了。
去年12月份我計提了一筆分錄:借:稅金及附加,貸應交稅費-應交印花稅,金額多計提了,現在我要紅沖這筆分錄,然后寫:借:稅金及附加,貸銀行存款,要怎么沖去年的分錄
我們勞務公司因為在年底還有工資要發,所以在上年度十二月份的時候要多提一些工資。 在農歷1月再做沖回 請問: 沖回分錄怎么做 上面十二月多計工資了,這樣和自然人就無法保持一致,沒事吧。
年底12月份工資計提事項,多計提的獎金及激勵,次年沖回要求,怎么沖,什么順序
年底12月份工資計提事項,多計提的獎金及激勵,次年沖回要求,怎么沖,什么順序
老師你好,我10月征期要超小微企業,企業所得稅會補交很多稅,我在9月能把今年的年終獎先計提一部分進去么,參照去年的年終獎計提到9月份行么?如果提前計提后,后面政策變化我12月給紅沖回來,這樣會不會認為之前我是虛增費用啊,有沒有什么影響呢。
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊