同學,你好 嗯,需要的
我們單位有個員工是跟外部的人力資源簽訂的勞動合同,人力資源給發(fā)工資上社保和個稅,我們每月把這個人的費用轉(zhuǎn)給人力資源公司,現(xiàn)在要給這個人發(fā)獎金,錢能從我們公司直接發(fā)給他嗎,發(fā)的話又成我們給他上個稅了
老師,您好,我們是人力資源公司,我們和派遣員工有簽訂勞動合同,但是是日結(jié)工資,他們每個月的工資都超過了5000,請問需要扣他們的稅嗎
您好老師,我想問一下人力資源公司和勞務公司的區(qū)別是什么這個圖片上寫的是人力資源公司,他們跟我們家員工簽訂了勞動合同,不知道是屬于勞務用工還是什么用工,工資有他們代發(fā),意外險等也有他們繳納,收我們的服務費,每個月我們會給他們打代付的那部分工資
老師,我們和一個人力資源公司簽了合同,每個月給他們轉(zhuǎn)工資款,讓他們代付工資,他們單獨和我們這部分員工簽訂了合同,不知道簽的是勞務合同還是勞動合同,退休返聘協(xié)議的,反正就是他們和這部分員工簽的合同,我們每個月給人力公司付服務費和代發(fā)工資款,請問這部分代付工資的款他們開發(fā)票應該給我們開勞務費還是工資
您好老師,我們家和一個人力資源公司簽訂的用工合同,由他們跟我們家的員工簽訂了一部分退休返聘協(xié)議和勞務合同及勞動合同,每個月我們給他們工資款,由他們代發(fā),請問我們這是跟對方簽的什么合同,我們轉(zhuǎn)給對方的工資款能否讓對方開成勞務費的發(fā)票,他們收的服務費給開的5%的專票,我們可以給抵扣,工資這塊金額很大,是否應該由他們開專票給我們抵扣呢
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求