同學您好,那您單位屬于用工單位,他們是派遣單位是吧
您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報個稅,這部分員工的工資,工傷費用,個稅費用由我們直接打給人力資源公司由他們代發。人力資源公司會給我們開一張包含了工資工傷個稅一起的差額征稅發票和一張服務費專用發票。我們對于工資工傷個稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
我們單位有個員工是跟外部的人力資源簽訂的勞動合同,人力資源給發工資上社保和個稅,我們每月把這個人的費用轉給人力資源公司,現在要給這個人發獎金,錢能從我們公司直接發給他嗎,發的話又成我們給他上個稅了
您好老師,我想問一下人力資源公司和勞務公司的區別是什么這個圖片上寫的是人力資源公司,他們跟我們家員工簽訂了勞動合同,不知道是屬于勞務用工還是什么用工,工資有他們代發,意外險等也有他們繳納,收我們的服務費,每個月我們會給他們打代付的那部分工資
老師,我們和一個人力資源公司簽了合同,每個月給他們轉工資款,讓他們代付工資,他們單獨和我們這部分員工簽訂了合同,不知道簽的是勞務合同還是勞動合同,退休返聘協議的,反正就是他們和這部分員工簽的合同,我們每個月給人力公司付服務費和代發工資款,請問這部分代付工資的款他們開發票應該給我們開勞務費還是工資
您好老師,我們家和一個人力資源公司簽訂的用工合同,由他們跟我們家的員工簽訂了一部分退休返聘協議和勞務合同及勞動合同,每個月我們給他們工資款,由他們代發,請問我們這是跟對方簽的什么合同,我們轉給對方的工資款能否讓對方開成勞務費的發票,他們收的服務費給開的5%的專票,我們可以給抵扣,工資這塊金額很大,是否應該由他們開專票給我們抵扣呢
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
是的,我們是用工單位,他們跟俺家的員工簽訂了合同
那這是屬于勞務派遣用工的
勞務派遣和人力資源這樣的區別是什么
就是員工是屬于他們的,外派到您公司工作
人力資源公司又是什么樣的
人力資源公司也有這種業務的,