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存貨的發票金額和企業實際支付的金額不一致 會計分錄怎么寫 比如發票500 實際支付400 會計分錄怎么寫

2020-12-31 22:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-31 22:24

借庫存商品500 貸銀行存款400 營業外收入100

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快賬用戶1069 追問 2020-12-31 22:29

可不可以是借庫存商品500 貸銀行存款400 應付賬款100 借應付帳款100 貸營業外收入100

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齊紅老師 解答 2020-12-31 22:34

你好 可以這么做的

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快賬用戶1069 追問 2020-12-31 22:38

你確定這100差額計入營業外收入嗎 ?確實符合營業外收入的準則嗎?有沒有可能這100計入其他的科目呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-31 22:38

你好 以后也不支付做營業外收入可以

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相關問題討論
借庫存商品500 貸銀行存款400 營業外收入100
2020-12-31
如果計提的業務費比實際多,需要調整。會計分錄為:借管理費用-調整,貸應付賬款或銀行存款。簡單說就是把多計提的部分從費用賬戶轉到應付款或現金賬戶,保持賬實相符。
2024-09-03
你好,兩塊錢可以做到營業外收入的。
2021-06-08
你好 少付的記營業外收入?
2022-09-22
同學您好,一般實際支付的金額入賬為準的
2022-09-22
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