你好? 是的 你的理解對(duì)著呢
老師,個(gè)體戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額是16310,這個(gè)是 收入減去成本剩下的利潤(rùn) 超過這個(gè)額度才需要繳納相應(yīng)的稅款?
老師你好!企業(yè)所得稅A類表(2000)中,利潤(rùn)總額減去應(yīng)彌補(bǔ)的虧損,等于實(shí)際利潤(rùn),再乘以25%等于應(yīng)納稅所得額,減去減免所得額,請(qǐng)問老師這個(gè)減免所得額是怎么算出來的??
老師,個(gè)體工商戶繳納個(gè)稅,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅等于 應(yīng)納稅所得額乘稅率減速算扣除數(shù),這個(gè)應(yīng)納稅所得額是不是收入減去成本等算出來的利潤(rùn)金額
老師,個(gè)體戶那個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅核定征收的,所得率征收。是不是指應(yīng)納稅所得額=收入*所得率-扣除額?,最后的應(yīng)交個(gè)稅=應(yīng)納稅所得稅*稅率-扣除數(shù)嗎?
計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得,是應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù),應(yīng)納稅所得額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+-調(diào)增調(diào)減數(shù)額,結(jié)果是4萬7左右,可是在個(gè)稅系統(tǒng)里實(shí)際繳納的是4萬1左右,這個(gè)差額是怎么回事呢
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們?nèi)绻_出差額納稅全額開票的發(fā)票1000-500只能是5%嗎然后應(yīng)交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設(shè)500是不含稅收入)
購(gòu)?fù)恋厥掷m(xù)計(jì)入土地成本計(jì)算房產(chǎn)稅嗎
工資表里面的應(yīng)發(fā)工資包含單位的五險(xiǎn)一金嗎
老師:個(gè)體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經(jīng)營(yíng)所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對(duì)吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對(duì)賬,保證自身安全
公司給境外供應(yīng)商打了筆貨款,沒有報(bào)關(guān)單,現(xiàn)在應(yīng)交稅,怎么交關(guān)稅?
這個(gè)題是為啥老是?3萬是沖減?這個(gè)哪塊內(nèi)容
請(qǐng)問老師,外貿(mào)企業(yè)要是出口退稅退不了,進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于內(nèi)銷抵扣嗎?
我月末計(jì)提稅金得根據(jù)稅務(wù)報(bào)表來填寫,稅務(wù)報(bào)表的話得啥時(shí)候填寫?不得月最后一天填寫才準(zhǔn)確?。慨吘乖伦詈笠惶煲部赡馨l(fā)生業(yè)務(wù)啊
郭老師,個(gè)稅公司沒扣員工的,要怎么做賬處理
如果每月利潤(rùn)25萬,我要交稅多少呢老師
這個(gè)表格中是年,如果月的的話處以12,是嗎
年累計(jì) 比如1月? ?25萬利潤(rùn) 個(gè)稅=25*0.2-1.05=3.95萬 2月利潤(rùn)50萬? 個(gè)稅=50*0.3-4.05-3.95=7 3月? ?75 個(gè)稅=75*0.35-6.55-3.95-7=8.75 依次累計(jì) 12月 累計(jì)利潤(rùn)12*25=300萬? ?個(gè)稅=300*0.35-6.55=98.45-以前月份累計(jì)預(yù)繳額
這個(gè)表格中是年,那需要除以12嗎
不需要除以12的?? 用累計(jì)數(shù)利潤(rùn)總額(找稅率)算 -以前月份已交數(shù)