老師,我公司員工十一月份發員工十月份工資7300,還另外幫他承擔公司部分社保費1000,個人部分社保費200。那我怎么計提他的工資,發放的分錄。計提社保分錄,繳納社保分錄,計提個稅分錄,繳納個稅分錄,請老師把數據套進去,一樣辦我具體解答一下,謝謝老師
我公司就兩個人,一個退休的工資4000不用交社保,還有就是我自己4500.每月社保個人部分418.5.公積金個人部分250,請問我該怎么做分錄?計提跟實際發放的具體分錄,請老師幫我寫一下,謝謝
老師,我這個問題有點復雜麻煩哪位老師能幫我解答一下 謝謝 1.應發工資6000,社保單位部分是792.13,個人部分是360.06(總社保是1152.19) 公積金個人和單位分別是83元(總公積金是166) 假如個稅按照30元。我這些計提 和發放分錄分別怎么做呢 2.和上面數據一樣,我怎么做一筆分錄呢 還請哪位老師麻煩幫我解答一下哈 謝謝
老師,我在會計問中看到關于工資、社保、公積金還有個稅的計提分錄是這樣的,請問:①這個是不是先計提,后發工資,再交社保、個稅、公積金的分錄 ②“上月計提之后,下月先交社保、個稅、公積金,后發工資 和“上月計提之后,下月先發工資,后交社保、個稅、公積金”的分錄是不一樣的?如果不一樣,分錄分別是什么?謝謝
老師您好,比如我三月份的社保,三月份當月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫借:管理費用一社會養老保險(公司承擔部分)。貸:其他應收款一社會養老保險(個人部分)。貸:銀行存款。四月份發放三月份工資的時候。做分錄借:應付職工薪酬一工資(應發數)貸:其他應收款一社會養老保險(個人承擔部分)應交稅費一應交個稅貸:銀行存款。我之前是不計提工資和社保、公積金費用的,請老師指點一下,謝謝!
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責任
老師好 想問下 4月付款4萬元 對方開了3.3萬的發票 還剩下7000元發票需要下個月才能開 請問如何做賬?
這個怎么設置?從哪里設置
老師,借:銀行存款55000貸:預收賬款55000,現在合同金額165000元,會計分錄如何寫?
老師,現在公司法人從公司提取備用金可以嗎