你好,老板在外地請客戶吃飯,招待費可以計入業務招待費
老師:老板在外地請客戶吃飯,招待費可以計入車旅費,匯算清繳時可以全部報銷,是這樣嗎?
請問老師,我單位是汽車銷售服務公司,客戶來修車的時候,給客戶報銷的打車費為40元,計入公司的銷售費用-其他中,請問這筆支出可以在所得稅匯算清繳前扣除嗎?
老師,老板在外面出差,請客戶一起吃飯的發票,怎么做分錄啊,可以不計入業務招待費,計入什么別的科目里嗎
老師,我們是私立學校,人事部部長外出招聘教師,在外地請老師吃飯做賬科目是管理費用—差旅費呢?還是管理費用—業務招待費,我們有出差餐費標準,每天80元,他們吃的那餐是172,如果按差旅費報銷就超標準了,但是招待費的話就可以全額按實際支付的172元報銷。這種情況可以做業務招待費嗎?
老師,老板年終時都會買酒,一部分用于吃飯時招待,還有大部分是直接送人,因為無法跟蹤到個人,而且也不現實,所以這塊是不能代扣代繳個人所得,也不似通銷售,直接全部入招待費可以嗎?
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊