您好,建議把張三借款分開做到其他應付款
老師,請問其他應收款---張三,但也收到張三的借款,是否都做在其他應收款還是分開做其他應付款?
老師,比如6月,張三委托公司付款給李四,做賬就是 借 其他應收款-張三 貸銀行存款,月底用張三發票,借主營業務成本 貸 其他應收款嗎
如何區分其他應收和其他應付,例如支付一筆款項,貸銀行存款,借其他應收還是其他應付,又比如收到一張發票,借費用,貸其他應收還是是其他應付
其他應付款—張三期末余額在10萬借方,是不是可以調整成其他應收款—張三借方 借:其他應收款—張三 10萬 貸:其他應付賬款—張三 10萬
老師,其他應收款二級明細,是寫其他應收款——張三,還是寫其他應收款——房租押金,哪個對?
處理財產損失時,損失的財產進項稅額需要轉出嗎
老師,個人開普票10萬,增值稅按1%,個人所得稅按多少交?20%的話是不是2萬?
你好 老師 麻煩問下 對公賬戶銀行先是收到款項 會計分錄這樣寫借:銀行存款 貸:應收賬款 現在是要轉收入應該怎么寫
老師我想問下,公司給職工考證的費用報銷一半,但是票是全額的發票,比如員工考證花了一千,發票也是一千,但是報銷只報500,剩下五百不能報銷,這個怎么做賬
所得稅匯算清繳,有無票費用要剔除,請問要在那份表做剔除的?
老師,我們是維修公司,客戶要求發票備注扶風縣2024年定額補助資金可以嗎?
老師,我年末的資產負債表上面的固定資產原價小于年初余額,因為年末處置了一批報廢的固定資產,請問我怎么填寫匯算清繳的固定資產折舊表A105080
老師,我想問一下,就是現在的國補,發票開的是5700吧,用戶實際付了4845,政府補貼855,政府補貼的這個怎么分錄,政府補貼部分次月才能補回來,怎么做分錄
財產損失核算按含稅金額索賠還是不按含稅金額索賠
掃地機能作為辦公費嗎?
這樣的話,兩個會計分錄都有余額的
是的,這個是兩個不同性質的分錄。 實務中,你想要把借款做進? 其他應收款科目,合在一起也可以。
好的,謝謝
不用謝,祝工作順利