你好 沖平? 欠老板錢沒有還完? ?
老師,我想問下,我們是運輸公司時候我們買的掛車當時可能是和老板借錢之后一直掛在其他應付的,但是下半年我們老板他說貸款已經還清,看的前會計的賬,他調賬借其他付法人 貸 其他付車輛貸款,我這個怎么沖,只能做還錢對吧。還有就是我收到的保險賠款我可以怎么對沖之類的嗎?都在其他應付上面趴著了
請問老師,原來的單位是個體,想注銷成立公司,到時候銀行存款有的是借老板的掛在其他應付——老板,到時候轉給他,賬面沖平對吧?要是有剩余,怎么辦?
請問老師,老板有a和b兩個單位,a是個體要注銷以后用b,b是公司。供應商把a名下預付賬款余額轉到b名下,共計136萬,其中 110萬 是合伙人的,a是掛在 其他應付款——合伙人 下面,現在b要還給a,辦理委托收款(a要注銷今年沒有業務了),可以把110萬委托合伙人收款,剩余的委托老板收吧?
#提問#公司掛靠我公司資質,打款到老板私戶老板再轉入公戶購買材料, 做賬借銀行存款,貸其他應付款, 材料票到:做借原材料,貸:銀行存款, 然后這個材料其實直接給該掛靠公司了, 做領用借:生產成本,貸原材料 生產出產品我公司幫忙開票做:借銀行存款 貸:主營收入 收到的錢付給老板做:借其他應付,貸:銀行存款,這個流程好復雜,錢轉去轉來,請問掛靠有更簡單的辦法么,比如對方購買材料的錢直接轉公戶
老師你好!請問一下我們公司賬套上,其他應付款出現雙邊掛賬怎么回事?其他應付款平時就是掛的老板的往來賬,還有一些費用發票也是掛的其他應付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應付款-梁德選 支付給老板時 借 其他應付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費用發票時 借 管理費用 貸 其他應付款-梁德遠 現在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個賬要怎么調?
明白了老師,老師,我還想問一下,我是后來的會計,然后現在財務軟件里庫存數量不準,現在庫存里的品種樹苗和數量不對,電腦里庫存苗木數和實際苗木數不符,我想實際盤點苗木,實際盤點完后應該怎么改呢?我應該怎么處理呢老師?
老師,應付賬款在貸方,代表誰欠誰的錢? 應收賬款在貸方,代表誰欠誰的錢?
老師,請問老板想找代辦二手車出售的,將把自己使用過的小貨車以二手價賣給公司,那么老板個人需要繳納哪些稅款?分別怎么計算?比如老板當時買的6.2萬,已經使用了五年多了。老板想賣2萬的話。老板找人代辦,還要出1500的代辦費
老師,增值稅優惠政策從什么時候開始的呢,具體是減免多少呢
老師,請問一下,我們公司法人大股東,在其他公司買社保,報個稅,這個有沒有稅務風險呀
賬套是什么意思,賬套導出來?
企業所得稅匯算清繳已報,最后納稅調增的都調了,最后申報上以后,還有,6.64的退稅,我選擇的,暫不辦理退稅的這個,能不能行。老師
暫估了庫存商品,銷售了,結轉了成本,匯算清繳前沒取得發票,要納稅調增是嗎?
裁片可以出口退稅嗎?以什么名稱報關
老師,你好,我老板跟別人合作一家公司,因為小程序別人設置超級管理員,但所有費用我公司談,老板心寒,說不搞了,現在老板說把那個品牌的賬算一下,還有哪些尾巴沒處理干凈,請問思路是什么
沒有,一直借著還著。到時候就借其他應付款——老板 貸 銀行存款 沖平,再把借別人的其他應付款也沖平。要是有余額就是本年利潤吧,要轉去未分配利潤再轉給老板嗎?
你好 對? 是這樣處理的??
提取的備用金沒用完也轉回銀行存款,再轉入本年利潤再轉入未分配利潤轉給老板對吧?
你好 是的 可以這樣的操作? ?