同學你好 新的申報軟件附表四是“稅額抵減情況表”,一般在填列資料時錄入數據,系統自動生成;如不發生相關事項的,一般均填列為零即可。如未發生抵減事項的,則只需填列零,不需填寫其他數據。進項稅大于銷項稅時,本期存在留抵稅額,留待下期抵扣,本期無需繳納增值稅。 《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)填寫說明 本表第1行由發生增值稅稅控系統專用設備費用和技術維護費的納稅人填寫,反映納稅人增值稅稅控系統專用設備費用和技術維護費按規定抵減增值稅應納稅額的情況。 本表第2行由營業稅改征增值稅納稅人,應稅服務按規定匯總計算繳納增值稅的總機構填寫,反映其分支機構預征繳納稅款抵減總機構應納增值稅稅額的情況。其他納稅人不填寫本表。
你好,麻煩問一下,我們是房地產企業,之前預繳的增值稅每次都有申報增值稅預繳申報表,但是沒有填過附表四,我看其他網友都說要填表四,我現在不知道我這邊怎么補救,因為我們單位16年開始預繳,因為一些原因一直沒有交房,所以現在一直沒有開票確認收入過,我之前預繳的增值稅沒有填寫附表四,等到后期交房確認納稅義務時怎么用預繳的增值稅抵扣?表上應該怎么填?
老師我是房地產開發企業,我們現在每個月基本上都要預繳增值稅,預繳了的增值稅在表一和表四該如何填報,
我是房地產開發企業,上個月預收款1000萬,本月申報時候填寫增值稅預繳稅款表以后,增值稅納稅申報表附表四,第4欄銷售不動產預征繳納稅款,本期發生額是不是要把本期預交的增值稅填進去?
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項目的發票,這個月才申報繳納的異地預繳稅款,現在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預繳稅款如何抵扣申報?
老師 ,我們房地產公司 收到預收房款,開了不征稅的發票, 原則上要申報“預繳增值稅”并繳納稅款,但是現在領導不肯申報,預繳增值稅和 預繳土地增值稅。。。老師我想問一下,開了票, 0申報的后果.......
老師好,企業500元以下的零星采購,收據可以稅前抵扣嗎?根據哪條相關規定
公司出業務合作供應商要派人來公司看財務報表,可以給看嗎?要注意什么?
老師,之前開票abcd4種項目在一張發票上,只退貨退了A,能只開A的負數發票嗎?
你好,咨詢一下,我是招標方,中標方在工程建設期間更名,撥付進度款時已經啟用變更后的名稱,最后出竣工審計報告仍然用的變更前的名稱及公章,可以認可嗎
@鄧剛老師這個如何寫分錄?
老師,按照600萬的含稅銷售額,一年的,要繳納哪些睡,稅款分別是多少呢
老師,稅務預警會在申報期申報后多久出現提示
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學校,增值稅稅率是多少?成本費用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協議,不需賬務處理吧,存在稅務問題嗎?如何應對稅務上的問題?
那表一分次預繳那里每個月是不是就不需要填寫
同學你好 有分次預繳的按照實際的金額填寫